Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2018 | 20183941 | zmluva 2008518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 10/18 Kol. | 31797.10 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 20183942 | zmluva 2008518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 17.9.-26.10.18 Kol. | 126.22 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 20183943 | 2181857 | EnerSys, s.r.o. | 45987181 | Gogoľova 18, 85101 Bratislava, SK | výmena ventilátorov Nov. | 906.82 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 20183944 | zdravot. výkony | Medirex, a.s. | 35766450 | Holubyho 35, 90201 Pezinok, SK | LPS-zdravot. výkony | 275.10 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 20183945 | 2182115 | Autoservis AJETO, s.r.o. | 36429261 | Mokraď 12, 03861 Vrútky, SK | oprava vozidla Daewo Avia MT-210AS Dopr. | 295.45 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 20183946 | 2182104 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK | materiál zdravot. Na. | 122.92 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 20183947 | 2181802 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál - LARYN kufrík Na. | 38.02 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 20183948 | 2181275 | PROMA REHA Slovakia s. r. o. | 46763686 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | materiál - vozík na zber špin. prádla Bo. | 330.00 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 20183949 | 2182131 | Pavol Svrček UNI - JAS | 30478774 | Rosina 358, 01322 Rosina, SK | materiál - vrecia Bo. | 262.80 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 20183950 | 2182221 | Ján VOLF Bratislava, prev. Martin | 11785250 | Pifflova 5, Kollárova 90, 03601 Martin, SK | materiál - poštové obálky Km. | 47.99 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 20183951 | 2182177 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - servítky Km. | 245.95 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 20183952 | 2181470 | MEDIOX s.r.o. | 31416225 | Horná Streda 64, 91624 Horná Streda, SK | údržba zdravotech. Pat. | 365.40 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 20183953 | servisná zmluva | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | údcržba zdravotech. Pat. | 677.66 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 20183954 | zmluva 1569/2017 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | deratizácia Pr. | 97.44 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 20183955 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK | oprava výťahu Gr. | 14.94 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 20183956 | 2182054 | Stanislav Francúz | 41525531 | D. Makovického 12, 03601 Martin, SK | rolety, žalúzie Gr. | 735.00 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 201816550 | n/796/2018 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 900.00 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 201816551 | z/1047/2018 | MEDIKO s.r.o. Bratislava | 31402917 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | šzm | 9.00 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 201816552 | n/733/2018 | JN Development, s.r.o. | 36791245 | Vansovej 2, 81103 Bratislava, SK | zhm | 724.99 | 19.11.2018 |
19.11.2018 | 201816553 | zl/1021/2018 | MG - Slovakia s.r.o. | 48027073 | Hurbanova 3130/9, 91601 Stará Turá, SK | šzm | 354.00 | 19.11.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.