Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2021 | 202112043 | Z/659/21 | BIOHEM, spol. s r.o. | 31442617 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 123.48 | 12.07.2021 |
12.07.2021 | 202112044 | N/441/21 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ZHM | 1139.99 | 12.07.2021 |
12.07.2021 | 202112045 | ZL/646/21 | VITAMED.SK s.r.o. | 45487090 | 1.mája 45, 90201 Pezinok, SK | ŠZM | 50.60 | 12.07.2021 |
12.07.2021 | 202112046 | N/441/21 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ZHM | 2987.99 | 12.07.2021 |
12.07.2021 | 202112047 | N/436/21 | INAMED, s. r. o. | 44484275 | Šustekova 37, 85104 Bratislava, SK | ZHM | 774.96 | 12.07.2021 |
12.07.2021 | 202112048 | Z/652/21 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s. | 35789433 | Diaľničná cesta 21, 90301 Senec, SK | ŠZM | 6288.17 | 12.07.2021 |
12.07.2021 | 202112049 | 4084599/21 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 1775.27 | 12.07.2021 |
12.07.2021 | 202130019 | EFT POS | VÚB, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 1 | 31320155 | M.R. Štefánika 2, 03601 Martin, SK | Poplatky za akceptáciu platobných kariet 6/2021 | 303.88 | 12.07.2021 |
12.07.2021 | 202140645 | 511400 | GILEAD Sciences Slovakia s.r.o | 47868520 | Vysoká 2/B, 81106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 6780.49 | 12.07.2021 |
09.07.2021 | 20212445 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telef. hovory 6/2021 | 5544.30 | 09.07.2021 |
09.07.2021 | 20212447 | 2211157 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK | materiál - lampa | 1291.20 | 09.07.2021 |
09.07.2021 | 20212448 | 2202169 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier kopír. | 1142.40 | 09.07.2021 |
09.07.2021 | 20212449 | zmluva o poskyt. služieb | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 5316.00 | 09.07.2021 |
09.07.2021 | 20212450 | 2211018 | Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. | 36348279 | Staničná 24/1062, 91105 Trenčín, SK | údržba zdravotech. Pat. | 626.40 | 09.07.2021 |
09.07.2021 | 20212451 | servisná zmluva č. 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 657.24 | 09.07.2021 |
09.07.2021 | 20212452 | servisná zmluva č. H01/20 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 79.67 | 09.07.2021 |
09.07.2021 | 20212453 | zmluva 494/2020 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz VKK 6/2021 | 1301.69 | 09.07.2021 |
09.07.2021 | 20212454 | zmluva 9477/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK | el. energia 6/2021 | 56614.87 | 09.07.2021 |
09.07.2021 | 20212455 | 2210560 | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | Kragujevská 9, 01001 Žilina, SK | oprava vzduchotechniky Jam. | 16656.00 | 09.07.2021 |
09.07.2021 | 20212456 | zmluva č. 14/2013 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Pribinova 2, 81272 Bratislava, SK | ochrana ONKO 7/2021 | 78.30 | 09.07.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.