Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2025 | 202558418 | 5573241 | DYNEX Servis, spol. s r.o. | 36030848 | Nové Kalište 17, 97401 Banská Bystrica, SK | diagnostiká | 189.31 | 01.08.2025 |
22.07.2025 | 20252670 | 2251136 | STEFE Martin, a.s. | 36395714 | Východná 14, 03601 Martin, SK | INV NN UNM-vyjadrenie sa k PD-Preložka plyn.HOTOV. | 40.59 | 14.08.2025 |
22.07.2025 | 20252671 | zmluva 526/2024 | MUDr. Viera Borščová, s. r. o. | 36660019 | Zvolenská 10169, 03601 Martin, SK | APS-LPS c6/2025 | 136.00 | 01.08.2025 |
22.07.2025 | 20252672 | 4250044 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1429.85 | 01.08.2025 |
22.07.2025 | 20252673 | KZ 645/2024, 4250051 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2332.55 | 01.08.2025 |
22.07.2025 | 20252674 | KZ 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1019.75 | 01.08.2025 |
22.07.2025 | 20252675 | 4250045 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 8650.93 | 01.08.2025 |
22.07.2025 | 20252676 | KZ 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2586.68 | 01.08.2025 |
22.07.2025 | 20252677 | 4250044 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1422.61 | 01.08.2025 |
22.07.2025 | 20252678 | 4250051, KZ 645/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2451.85 | 01.08.2025 |
22.07.2025 | 20252679 | 4250045 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2899.78 | 01.08.2025 |
22.07.2025 | 20252680 | 2251087 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad | 77.49 | 01.08.2025 |
22.07.2025 | 20252681 | 2251065 | Richard Lacko | 34382003 | Sklabiňa 117, 03803 Sklabiňa, SK | materiál - obal na chorobopis Bo. Hotovosť | 464.00 | 01.08.2025 |
22.07.2025 | 20252682 | 2251025 | K+M MEDIA s.r.o. | 44879806 | Podzávoz 2303, 02201 Čadca, SK | materiál - kľúč a zámok Bo. | 102.09 | 01.08.2025 |
22.07.2025 | 20252683 | 2251037 | TaJaMed s. r. o. | 52631133 | Slnečná 763/1, 90045 Malinovo, SK | materiál zdrav- polohovacia pomôcka pod nohu Kv. | 418.20 | 01.08.2025 |
22.07.2025 | 20252684 | 2251230 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Kv. | 1714.30 | 01.08.2025 |
22.07.2025 | 20252685 | 2251231 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Kv. | 221.40 | 01.08.2025 |
22.07.2025 | 20252686 | 2251199 | MSM SLOVAKIA s.r.o. | 31440479 | Kopčanská 35, 90851 Holíč, SK | materiál zdravot. Kv. | 192.86 | 01.08.2025 |
22.07.2025 | 20252687 | Zmluva č. 87/2023 | DHL Expres (Slovakia), spol. s r. o. | 31342876 | Letisko M.R.Štefánika 65, 82001 Bratislava, SK | express Domestic zásielka Pr. | 18.86 | 14.08.2025 |
22.07.2025 | 20252688 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 358.94 | 01.08.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.