Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2025 | 202555943 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky D 202555813 | -4749.34 | 27.05.2025 | |
22.05.2025 | 202555944 | 5510224 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 1092.80 | 27.05.2025 |
22.05.2025 | 202555945 | 5505473 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 4509.33 | 27.05.2025 |
22.05.2025 | 202555946 | 5510806 | ViaPharma SK s.r.o. | 31708030 | Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava, SK | lieky | 1610.36 | 27.05.2025 |
22.05.2025 | 202555947 | 5504018 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 2277.07 | 27.05.2025 |
22.05.2025 | 202555948 | 5505738 | The Binding Site s.r.o. ČR | 29021600 | Sinkulova 55/682, 147 00 Praha, CZ | diagnostiká ČR | 3072.00 | 27.05.2025 |
22.05.2025 | 202555949 | 5484537 | BIP Medical CZ, s.r.o. | 05786860 | Bohunická cesta 843/17, 664 48 Moravany, CZ | šzm ČR | 1140.00 | 27.05.2025 |
22.05.2025 | 202555950 | 5473176 | SYNEKTIK Czech Republic,s.r.o. | 14014271 | Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha, CZ | šzm ČR | 2999.00 | 27.05.2025 |
21.05.2025 | 20251836 | 2250717 | Bukovec Adrián Ing. | 00914484 | Jána Vojtaššáka 10/15, 01008 Žilina, SK | znalecký posudok na hodnotu pozemku Pikoš | 350.00 | 22.05.2025 |
21.05.2025 | 20251837 | 2250870 | ELWORK s. r. o. | 52317374 | Kollárova 53, 03601 Martin, SK | čistenie kanalizácie Mrav. | 126.00 | 22.05.2025 |
21.05.2025 | 20251838 | 2250783 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál zdravot-uzáver na kapiláry Ďu. | 26.45 | 22.05.2025 |
21.05.2025 | 20251839 | 2250795 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravot Kv. | 71.34 | 22.05.2025 |
21.05.2025 | 20251840 | 2250798 | URBANIX, s.r.o. | 46413421 | Dražkovce 350, 03802 Dražkovce, SK | materiál elektro Bo. | 275.52 | 22.05.2025 |
21.05.2025 | 20251841 | 2250592 | ZOLS s.r.o. | 31420427 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | materiál - kábel s cvokom Bo. | 151.78 | 22.05.2025 |
21.05.2025 | 20251842 | 2242326 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Šim. | 315.05 | 22.05.2025 |
21.05.2025 | 20251843 | 2250763 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Šim. | 2054.08 | 22.05.2025 |
21.05.2025 | 20251844 | 2250755 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1340.32 | 22.05.2025 |
21.05.2025 | 20251845 | zmluva STH-203/25 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Šim. | 682.65 | 22.05.2025 |
21.05.2025 | 20251846 | zmluva STH-205/25-A,B | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1365.30 | 22.05.2025 |
21.05.2025 | 20251848 | zmluva P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 80.00 | 22.05.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.