Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2024 | 20243298 | 2241589 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 1077.60 | 20.09.2024 |
06.09.2024 | 20243299 | 2241548 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotechniky - podložných mís Jes | 895.78 | 20.09.2024 |
06.09.2024 | 20243300 | Dohoda č. D/99/22/06/02 | BFF Central Europe s.r.o. | 44414315 | Mostová 2, 81102 Bratislava, SK | úroky z omeškania postúpených faktúr | 7746.48 | 20.09.2024 |
06.09.2024 | 20243301 | 316/2023 | Miloslav Koreň | , 03401 Ružomberok, SK | INV NN POO Nájom pozemok 09/24 | 1182.61 | 20.09.2024 | |
06.09.2024 | 20243302 | 316/2023 | Ing. Milada Šimonová | , 03601 Martin, SK | INV NN POO Nájom pozemok 09/24 | 1182.61 | 20.09.2024 | |
06.09.2024 | 20243303 | 316/2023 | Eva Ličková | , 03601 Martin, SK | INV NN POO Nájom pozemok 09/24 | 591.30 | 20.09.2024 | |
06.09.2024 | 20243304 | 316/2023 | Ing. Oľga Híčiková | , 03601 Martin, SK | INV NN POO Nájom pozemok 09/24 | 591.30 | 20.09.2024 | |
06.09.2024 | 20243305 | 316/2023 | Ing. Milan Bobuľa | Žilina - Strážov, 01001 Žilina, SK | INV NN POO Nájom pozemok 09/24 | 2365.21 | 20.09.2024 | |
06.09.2024 | 20243306 | 2241273 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | INV Amputačná oscilačná píla | 17880.00 | 20.09.2024 |
06.09.2024 | 20243307 | zmluva 483/2024 | DD-PRAKTIK s.r.o. | 47241951 | MUDr. Dubcová Dajana, 03601 Martin, SK | APS-LPS 8/2024 | 131.00 | 20.09.2024 |
06.09.2024 | 20243308 | zmluva 528/2024 | OK AMBULANCIA, a. s. | 52214192 | Horná 116, 02201 Čadca, SK | APS-LPS 8/2024 | 494.00 | 20.09.2024 |
06.09.2024 | 20243309 | zmluva 535/2024 | PRAKTIK - NZZ, s.r.o. | 36425915 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 8/2024 | 131.00 | 20.09.2024 |
06.09.2024 | 20243310 | zmluva 491/2024 | Martinská poliklinika, s.r.o. | 36405418 | Československej armády 3, 03601 Martin, SK | APS-LPS 8/2024 | 506.00 | 20.09.2024 |
06.09.2024 | 20243311 | zmluva 485/2024 | ERADIA, s.r.o. | 36654515 | Uzlovská 2, 03601 Martin, SK | APS-LPS 7,8/2024 | 277.00 | 20.09.2024 |
06.09.2024 | 20243312 | zmluva 569/2017 | Medirex, a.s. | 35766450 | Holubyho 35, 90201 Pezinok, SK | LPS - mikrobiologické vyšetrenie 8/2024 | 210.06 | 20.09.2024 |
06.09.2024 | 20243313 | zmluva 227/2021 | Univerzitná nemocnica | 31813861 | Pažítková 4, 82101 Bratislava, SK | LPS - spracovanie transplantátu 8/2024 | 598.84 | 20.09.2024 |
06.09.2024 | 20243314 | Dohoda zo 6.9.2024 | Čechová Annamária Patrícia Bc. | Diel 219, 01004 Hôrky, SK | príspevok na ubytovanie, splátka po 200,- EUR | 1200.00 | 20.09.2024 | |
06.09.2024 | 20243315 | 4240096 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 3664.64 | 20.09.2024 |
06.09.2024 | 20243316 | 4240017 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | potraviny | 45.10 | 20.09.2024 |
06.09.2024 | 20243317 | 2241488 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | OMK-justáž a overenie alkotestu | 363.60 | 20.09.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.