Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | 20251554 | KZ 886/2024, 984/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 166.46 | 13.05.2025 |
02.05.2025 | 20251555 | KZ 642/2025 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 1289.38 | 13.05.2025 |
02.05.2025 | 20251556 | 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 107.96 | 13.05.2025 |
02.05.2025 | 20251557 | KZ 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1204.16 | 13.05.2025 |
02.05.2025 | 20251558 | KZ 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1261.69 | 13.05.2025 |
02.05.2025 | 20251559 | KZ 642/2024 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 2333.37 | 19.06.2025 |
02.05.2025 | 20251560 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn CONOXIA, ADR Bo. | 6600.48 | 13.05.2025 |
02.05.2025 | 20251561 | 2250780 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Pražská 9, 94911 Nitra, SK | materiál zdravot. Mat. | 890.50 | 13.05.2025 |
02.05.2025 | 20251562 | zmluva 87/2023 | DHL Expres (Slovakia), spol. s r. o. | 31342876 | Letisko M.R.Štefánika 65, 82001 Bratislava, SK | preprava zásielky Pr. | 19.05 | 13.05.2025 |
02.05.2025 | 20251563 | 2250721 | AspeN Eco, s.r.o. | 46486003 | Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina, SK | oprava klimatizácie Kol. | 266.00 | 13.05.2025 |
02.05.2025 | 20251564 | 2250777 | ELWORK s. r. o. | 52317374 | Kollárova 53, 03601 Martin, SK | čistenie kanalizačnej trasy tlak.čerpadlom Mrav. | 126.00 | 13.05.2025 |
02.05.2025 | 20251565 | servisná zmluva 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 159.37 | 13.05.2025 |
02.05.2025 | 20251566 | 2250600 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1230.00 | 13.05.2025 |
02.05.2025 | 20251567 | zmluva o vykonaní servisu | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1570.10 | 22.05.2025 |
02.05.2025 | 20251568 | 2250421 | EnerSys, s.r.o. | 45987181 | Gogoľova 18, 85101 Bratislava, SK | oprava UPS Kol. | 4528.21 | 13.05.2025 |
02.05.2025 | 20251569 | 2250751 | P a M corp, s. r. o. | 47595396 | Hviezdoslavova 345/14A, 03851 Turčianska Štiavnička, SK | preprava liehu Pol. | 580.00 | 13.05.2025 |
02.05.2025 | 202530010 | 183/2024 zml. | SONET Slovakia, s.r.o. | 36354767 | Pluhová 3192/2, 83103 Bratislava, SK | PČ - správa bezobsluž.terminálu 4/2025 Pr. | 20.91 | 13.05.2025 |
02.05.2025 | 202540366 | 0430OB21785,0430OB21784,0 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň - prenos DP 12,04 € | 57597.14 | 13.05.2025 |
02.05.2025 | 202540367 | 0502OB21804 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 915.59 | 13.05.2025 |
02.05.2025 | 202540368 | 0430OB21795,0429OB21772,0 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 961.38 | 13.05.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.