Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2023 | 20232899 | 2230491 | Stanislav Francúz | 41525531 | D. Makovického 5149/20, 03601 Martin, SK | dodanie a montáž žalúzií Kol | 280.00 | 23.08.2023 |
18.08.2023 | 20232900 | 2231293 | Stanislav Francúz | 41525531 | D. Makovického 5149/20, 03601 Martin, SK | dodanie a montáž žalúzií Kol | 29.00 | 23.08.2023 |
18.08.2023 | 20232901 | 2231271 | Stanislav Francúz | 41525531 | D. Makovického 5149/20, 03601 Martin, SK | dodanie a montáž žalúzií Kol | 522.00 | 23.08.2023 |
18.08.2023 | 20232902 | 2231230 | Stanislav Francúz | 41525531 | D. Makovického 5149/20, 03601 Martin, SK | dodanie a montáž žalúzií Kol | 202.00 | 23.08.2023 |
18.08.2023 | 20232903 | zmluva 478/2022 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA, ADR Bo. | 1142.40 | 23.08.2023 |
18.08.2023 | 20232904 | 2231177 | SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. | 25389246 | Mariánské Hory, Novoveská 2057/5d, 70900 Ostrava, CZ | oporava filtr.zariadenia spaľovne Beca | 1280.00 | 23.08.2023 |
18.08.2023 | 20232905 | zmluva 478/2022 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo. | 50.40 | 23.08.2023 |
18.08.2023 | 20232906 | 4230126 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny pac. | 1467.91 | 23.08.2023 |
18.08.2023 | 20232907 | 2230888 | KRUPA s.r.o. | 31591957 | Koštany nad Turcom, 03841 Košťany nad Turcom, SK | materiál - archivačné boxy Bo | 2199.60 | 23.08.2023 |
18.08.2023 | 20232908 | 2231309 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | materiál-paplón,vankúš Hu | 485.00 | 23.08.2023 |
18.08.2023 | 20232909 | 2221798 | Rastislav Dundek | 46604570 | Nitrica 294, 97222 Nitrica, SK | oprava okien Pr. | 132.50 | 29.09.2023 |
18.08.2023 | 20232910 | 2222002 | Rastislav Dundek | 46604570 | Nitrica 294, 97222 Nitrica, SK | oprava okien Pr. | 347.00 | 29.09.2023 |
18.08.2023 | 20232911 | 155/2023 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 296.40 | 23.08.2023 |
18.08.2023 | 20232912 | 155/2023 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 699.60 | 23.08.2023 |
18.08.2023 | 202314512 | 34418-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2007.50 | 23.08.2023 |
18.08.2023 | 202314513 | 34419-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2627.72 | 23.08.2023 |
18.08.2023 | 202314514 | 4833848,4831632,4819522 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky, 33,70 € prenos DP | 126782.20 | 23.08.2023 |
18.08.2023 | 202314515 | 4833379,4831632,4830438 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 33613.32 | 23.08.2023 |
18.08.2023 | 202314516 | 34425-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 2334.38 | 23.08.2023 |
18.08.2023 | 202314517 | 34429-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 1963.00 | 23.08.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.