Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2023 | 20232670 | 2230997 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 1200.00 | 04.08.2023 |
02.08.2023 | 20232671 | 2231185 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - stolička Na. | 1740.28 | 04.08.2023 |
02.08.2023 | 20232672 | KZ-154/2023 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | Bielická 369, 95804 Partizánske, SK | materiál - hygienický Hu. | 2440.82 | 23.08.2023 |
02.08.2023 | 20232673 | S230200799 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Pr. | 3559.68 | 04.08.2023 |
02.08.2023 | 20232674 | 2231155 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | Školská 428, 05935 Batizovce, SK | údržba zdravotech. Šim. | 258.48 | 04.08.2023 |
02.08.2023 | 20232675 | 2231105 | MID service, spol. s r.o. | 51741695 | A. Sládkoviča 919/22, 91943 Cífer, SK | údržba zdravotech. Šim. | 2108.40 | 04.08.2023 |
02.08.2023 | 20232676 | 2230025 | Rastislav Kostka | 53847857 | SNP 120/93, 01324 Strečno, SK | práce Kol | 465.00 | 04.08.2023 |
02.08.2023 | 20232677 | 2230521 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | Sihote 610/21, 03804 Bystrička, SK | odborná prehliadka zdvíhacích zariadení Kol. | 180.24 | 04.08.2023 |
02.08.2023 | 20232678 | zmluva 6300140880 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | plyn 8/2023 Kol. | 11464.00 | 04.08.2023 |
02.08.2023 | 20232679 | 2231245 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | servis dezinfektore podloý. mís Jes. | 405.84 | 04.08.2023 |
02.08.2023 | 20232680 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 7/2023 Jes. | 15910.82 | 04.08.2023 |
02.08.2023 | 20232681 | 4230123 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 684.00 | 04.08.2023 |
02.08.2023 | 20232682 | 4230123 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 300.96 | 04.08.2023 |
02.08.2023 | 20232683 | 4230115 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2016.11 | 04.08.2023 |
02.08.2023 | 20232684 | 4230112 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 931.04 | 04.08.2023 |
02.08.2023 | 20232685 | 4230113, 4230114 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 4673.67 | 04.08.2023 |
02.08.2023 | 20232686 | 4230113, 4230114 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 3086.42 | 04.08.2023 |
02.08.2023 | 20232687 | 4230112 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 279.51 | 04.08.2023 |
02.08.2023 | 20232688 | 4230111 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2456.16 | 04.08.2023 |
02.08.2023 | 20232689 | 4230115 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 6890.54 | 04.08.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.