Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2023 | 20230967 | 1009900881 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | pois.živel.,odcudz.,skla,chlad.zar.1.4.-30.6.23 | 8212.88 | 29.03.2023 |
23.03.2023 | 20230968 | zmluva 999000215 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | poistenie úrazové osôb mot.vozidiel 1.4.-30.6.23 | 275.14 | 29.03.2023 |
23.03.2023 | 20230969 | zmluva 1009901282 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | poistenie majetku EŠIF 5-7/2023 | 744.70 | 29.03.2023 |
23.03.2023 | 20230970 | 2407629211 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | poistenie ionizujúceho žiarenia 1.4.-30.6.2023 | 1668.60 | 29.03.2023 |
23.03.2023 | 20230971 | 2230499 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | INV-vyjadrenie k upravenej PD pre staveb.povol.Jam | 60.00 | 29.03.2023 |
23.03.2023 | 20230972 | 2230499 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | INV-vyjadrenie k upravenej PD pre staveb.povol.Jam | 60.00 | 29.03.2023 |
23.03.2023 | 20230973 | 2230399 | Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO | 37763423 | Priehradka 4342/23, 03601 Martin, SK | materiál - pečiatky Zig. | 22.56 | 29.03.2023 |
23.03.2023 | 20230974 | kúpna zmluva 6/2023 | K+M MEDIA s.r.o. | 44879806 | Podzávoz 2303, 02201 Čadca, SK | materiál - vybavenie SOS a JIS 4/3 Ďu. | 32832.00 | 29.03.2023 |
23.03.2023 | 20230975 | 2230408 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | materiál-plachta,chránič matrac.,paplón,vankúš.Hu. | 860.00 | 29.03.2023 |
23.03.2023 | 20230976 | 2212373 | BDM group s.r.o. | 47383232 | Kuzmányho 7, 97401 Banská Bystrica, SK | materiál - kancel. Hu. | 100.04 | 29.03.2023 |
23.03.2023 | 20230977 | 2230477 | HNS mechanix s.r.o. | 25594982 | Malý val 1552/9, 76701 Kroměříž, CZ | údržba zdravotech. Šim. | 1562.00 | 29.03.2023 |
23.03.2023 | 20230978 | 2230170 | Bohuš Chromiak - SAFIM | 30727880 | Teplická 27/100, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1200.00 | 29.03.2023 |
23.03.2023 | 20230979 | 2230378 | CENTRÁL - PLUS, s.r.o. | 36413500 | Košťany nad Turcom 374, 03841 Košťany nad Turcom, SK | montáž WC deliacích priečok, pav,14/1 Jam. | 658.47 | 29.03.2023 |
23.03.2023 | 20230980 | 4230053 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 492.48 | 29.03.2023 |
23.03.2023 | 20230981 | 4230053 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 492.48 | 29.03.2023 |
23.03.2023 | 20230982 | 4230044 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2574.45 | 29.03.2023 |
23.03.2023 | 20230983 | 4230044 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 622.58 | 29.03.2023 |
23.03.2023 | 20230984 | 4230045 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 1405.44 | 03.07.2023 |
23.03.2023 | 20230985 | 4230045 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 59.95 | 29.03.2023 |
23.03.2023 | 20230986 | 423058 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | potraviny | 45.12 | 03.04.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.