Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2023 | 202340128 | 675000 | GILEAD Sciences Slovakia s.r.o | 47868520 | Vysoká 2/B, 81106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 6645.25 | 03.03.2023 |
15.02.2023 | 202340129 | 32486440 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 165.28 | 03.03.2023 |
15.02.2023 | 202340130 | VL/13686/23 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 2041.84 | 03.03.2023 |
15.02.2023 | 202340131 | VL/13688/23 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 1848.00 | 03.03.2023 |
15.02.2023 | 202340132 | VL/13689/23 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 117.76 | 03.03.2023 |
14.02.2023 | 20230434 | Dohoda č. D/99/22/06/02 | BFF Central Europe s.r.o. | 44414315 | Mostová 2, 81102 Bratislava, SK | úroky z omeškania postúpených faktúr | 22269.76 | 14.02.2023 |
14.02.2023 | 20230435 | pozvánka na školenie | ProWise, a. s. | 51871998 | Kúpeľná 3, 08001 Prešov, SK | školenie FIDIC, úč. Ing.Arch.Pavol Vojtek | 300.00 | 14.02.2023 |
14.02.2023 | 20230436 | 2221698 | SERVIS building, s.r.o. | 51629828 | Robotnícka 7029/1A, 03601 Martin, SK | INV-rekonštrukcia hyg.zariadení Očnej kl. Jam. | 57347.67 | 03.03.2023 |
14.02.2023 | 20230437 | 2220666 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | materiál - čis. prostriedky Hu. | 1836.00 | 03.03.2023 |
14.02.2023 | 20230438 | 2230130 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, SK | materiál - drez, sifón Bo. | 516.00 | 03.03.2023 |
14.02.2023 | 20230439 | 2230080 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravot. Na. | 462.00 | 03.03.2023 |
14.02.2023 | 20230440 | 2230090 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravot. Na. | 708.10 | 03.03.2023 |
14.02.2023 | 20230441 | 2230104 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál - zdravot. Na. | 621.00 | 03.03.2023 |
14.02.2023 | 20230442 | 2230201 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | materiál zdravot. Na. | 540.85 | 03.03.2023 |
14.02.2023 | 20230443 | 2230167 | VL MEDIA, spol. s r.o. | 36376957 | ČSA 8, 03601 Martin, SK | materiál - letáky Marč. | 852.00 | 03.03.2023 |
14.02.2023 | 20230444 | 2230216 | DOXX - Strav. lístky, Žilina | 36391000 | Murgašova 3, 01001 Žilina, SK | stravné lístky OĽZ, pokladňa | 1060.50 | 03.03.2023 |
14.02.2023 | 20230445 | 4230003 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 104.76 | 03.03.2023 |
14.02.2023 | 20230446 | 4230003 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 190.78 | 03.03.2023 |
14.02.2023 | 20230447 | 4230018 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 39.72 | 03.03.2023 |
14.02.2023 | 20230448 | 4230018 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 23.88 | 03.03.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.