Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01.2023 | 20230192 | 2230084 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | materiál zdravot. Na. | 670.68 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 20230193 | 2230044 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Na. | 32.00 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 20230194 | 2222192 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál - batéria Na. | 60.00 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 20230195 | 2222246 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Na. | 72.50 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 20230196 | zmluva 478/2022 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 141.60 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 20230197 | zmluva 478/2022 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 2606.40 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 20230198 | zmluva 478/2022 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 3307.85 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 20230199 | 2220631 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox Jes. | 182.88 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 20230200 | 2230157 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál elektro Mat. | 1180.27 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 20230201 | 2230153 | ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. | 36424846 | Zvolenská 4011/29, 03601 Martin, SK | materiál - kovo Mat. | 964.33 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 20230202 | 2230150 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál - elektro Mat. | 970.27 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 20230203 | 2222225 | HK-IMPEX, s.r.o. | 36388726 | Bytčianska 814/131, 01003 Žilina, SK | oprava posuvných dverí Pr. | 270.00 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 20230204 | 2222284 | Dušan Martinka - BADEN | 11766255 | Alexyho 2704/10, 95503 Topoľčany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 294.00 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 20230205 | 2221992 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 190.80 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 20230206 | 2230109 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 817.37 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 20230207 | 2230111 | BLOCO, s.r.o. | 46292306 | Hôrky 633/36C, 03843 Kláštor pod Znievom, SK | oprava kuchyne po hyg. kontrole Pol. | 640.00 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 20230208 | zmluva P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 647.00 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 20230209 | zmluva P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 40.00 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 20230210 | zmluva P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 20.00 | 14.02.2023 |
30.01.2023 | 202306876 | 4632343 | TENETE s. r. o. | 53672836 | Dunajská 8, 81108 Bratislava, SK | šzm | 968.00 | 14.02.2023 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.