Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2024 | 202415235 | 5194781 | DINA - HITEX SK, spol. s r.o. | 36352446 | Ul. Zlatovská 1292/24, 91105 Trenčín, SK | šzm | 645.51 | 05.09.2024 |
20.08.2024 | 202415236 | 5130297 | DINA - HITEX SK, spol. s r.o. | 36352446 | Ul. Zlatovská 1292/24, 91105 Trenčín, SK | šzm | 667.53 | 05.09.2024 |
20.08.2024 | 202440837 | 2406280 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Verejná lekáreň | 192.28 | 21.08.2024 |
20.08.2024 | 202440838 | VL/14888/24 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1134.21 | 21.08.2024 |
20.08.2024 | 202440839 | VL/14887/24 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 6618.54 | 21.08.2024 |
20.08.2024 | 202440840 | VL/14892/24 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 43.33 | 21.08.2024 |
20.08.2024 | 202440841 | VL/14891/24 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1749.61 | 21.08.2024 |
20.08.2024 | 202440842 | VL/14890/24 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň, prenos DP 2,27€ | 27953.18 | 21.08.2024 |
20.08.2024 | 202440843 | VL/14889/24 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 3364.09 | 21.08.2024 |
19.08.2024 | 20242648 | 1240036 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | INV APV ePN pre Sociálnu poisťovňu | 3480.00 | 20.08.2024 |
19.08.2024 | 20243049 | Zmluva o používani softér | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | používanie softwéru na Hygiene 7/2024 | 120.00 | 20.08.2024 |
19.08.2024 | 20243050 | 2241442 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 302.40 | 20.08.2024 |
19.08.2024 | 20243051 | 2241441 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | deratizácia Pr. | 561.60 | 20.08.2024 |
19.08.2024 | 20243052 | 22400963 | Mikuláš Lichvárík | 10768351 | Kamienka 446, 06532 Kamienka, SK | oprava omietok Pr. | 5547.70 | 20.08.2024 |
19.08.2024 | 20243053 | zmluva 602/2023 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv. krvné výrobky 7/2024 | 3173.55 | 05.09.2024 |
19.08.2024 | 20243054 | 316/2023 | Miloslav Koreň | , 03401 Ružomberok, SK | INV NN POO Nájom pozemok 08/24 | 1182.61 | 20.08.2024 | |
19.08.2024 | 20243055 | 316/2023 | Ing. Milada Šimonová | , 03601 Martin, SK | INV NN POO Nájom pozemok 08/24 | 1182.61 | 20.08.2024 | |
19.08.2024 | 20243056 | 316/2023 | Eva Ličková | , 03601 Martin, SK | INV NN POO Nájom pozemok 08/24 | 591.30 | 20.08.2024 | |
19.08.2024 | 20243057 | 316/2023 | Ing. Oľga Híčiková | , 03601 Martin, SK | INV NN POO Nájom pozemok 08/24 | 591.30 | 20.08.2024 | |
19.08.2024 | 20243058 | 316/2023 | Ing. Milan Bobuľa | Žilina - Strážov, 01001 Žilina, SK | INV NN POO Nájom pozemok 08/24 | 2365.21 | 20.08.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.