Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2022 | 202240921 | VL/13475/22 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 21127.42 | 28.11.2022 |
14.11.2022 | 202240922 | VL/13474/22 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 15637.18 | 28.11.2022 |
14.11.2022 | 202240923 | VL/13473/22 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 47.52 | 28.11.2022 |
14.11.2022 | 202240924 | VL/13472/22 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 263.46 | 28.11.2022 |
14.11.2022 | 202240925 | 16785470 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 68.64 | 28.11.2022 |
14.11.2022 | 202240926 | 31822528 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 52.93 | 28.11.2022 |
11.11.2022 | 20224014 | 2212372 | Ivana Badáňová - BUGO taxi | 50316681 | Sv. Cyrila a Metoda 2244/21A, 03861 Vrútky, SK | preprava zamestnancov Doprava | 1734.88 | 28.11.2022 |
11.11.2022 | 20224016 | Zmluva o dielo 534/2022 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | Martina Rázusa 9, 01001 Žilina, SK | INV 17 910,00, MTZ 31 722,00 nábytok | 49632.00 | 28.11.2022 |
11.11.2022 | 20224017 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telekomunikač. služby OI | 16.99 | 28.11.2022 |
11.11.2022 | 20224018 | 1220013 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava, SK | OI-prenájom DRG Groupera 9/2022 | 295.00 | 07.12.2022 |
11.11.2022 | 20224019 | 2221825 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Na. | 132.00 | 28.11.2022 |
11.11.2022 | 20224020 | 2220631 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox Maret. | 43.20 | 28.11.2022 |
11.11.2022 | 20224021 | 2221250 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 268.80 | 28.11.2022 |
11.11.2022 | 20224022 | 2221480 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Na. | 941.39 | 28.11.2022 |
11.11.2022 | 20224023 | 2221932 | AspeN Eco, s.r.o. | 46486003 | Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina, SK | servis klimatiz. zariadenia Kol. | 621.60 | 28.11.2022 |
11.11.2022 | 20224024 | 4220162 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1111.23 | 28.11.2022 |
11.11.2022 | 20224025 | 4220162 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 406.99 | 28.11.2022 |
11.11.2022 | 20224026 | 2221883 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 1238.40 | 07.12.2022 |
11.11.2022 | 20224027 | 4220148 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2462.25 | 28.11.2022 |
11.11.2022 | 20224028 | 4220154 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 57.70 | 28.11.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.