Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2022 | 20223133 | zmluva | JUDr. Reichová Gabriela | 42071135 | Pavla Mudroňa 26, 03601 Martin, SK | právna pomoc 8/2022 | 780.00 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223135 | 2221257 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier Bo. | 2160.00 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223136 | 2221462 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - tlačivá Bo. | 162.00 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223137 | 2221257 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier kopír. Bo. | 2332.80 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223138 | 2221172 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK | materiál - volkmann Na. | 99.22 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223139 | 2221273 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK | materiál - zdravot. Na. | 143.14 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223140 | 2221210 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK | materiál - zdravot. Na. | 352.80 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223141 | 2221172 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK | materiál - zdravot. Na. | 546.28 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223142 | 2221499 | Ján Volf | 11785250 | Pifflova 1243/5, 85101 Bratislava, SK | materiál - vrecká Bo. | 368.40 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223143 | 2221534 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 1, mája 5470/46, 90101 Malacky, SK | materiál zdravot. Na. | 764.28 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223144 | 2221313 | Ing. Michal Lamačka - EUROPEN | 30492921 | Priehradná 9931/20A, 03608 Martin, SK | materiál - papier. kotúč. Hu. | 3326.40 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223145 | zmluva 478/2022 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 867.60 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223146 | 2221545 | UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o | 26435357 | Pod bání 2146/8, 18000 Praha, CZ | údržba zdravotech. Šim. | 489.52 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223147 | 2221548 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | údržba zdravotech. Šim. | 175.20 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223148 | 2221434 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | údržba zdravotech. Šim. | 9026.16 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223149 | zmluva 236/2021, dodatok | CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o. | 31736327 | Štúrova 101, 05921 Svit, SK | pranie 8/2022 Pr. | 36697.70 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223150 | 2221585 | UNIKOB Martin s.r.o. | 50136518 | Kollárova 65, 03601 Martin, SK | lepenie kobercov ORL Pr. | 291.17 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223151 | 4220115 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1554.15 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223152 | 4220118 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 7427.43 | 09.09.2022 |
06.09.2022 | 20223153 | 4220114 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 3421.29 | 09.09.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.