Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2022 | 202211703 | 4403663 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 121.80 | 13.06.2022 |
08.06.2022 | 202211704 | 4403663 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 685.10 | 13.06.2022 |
08.06.2022 | 202211705 | 4408259 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 5162.03 | 20.07.2022 |
08.06.2022 | 202230018 | Zmluva 222/2022 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | PČ - dezinsekcia - ubytovacie zariadenie UNM | 5241.60 | 13.06.2022 |
08.06.2022 | 202230019 | Objednávka č. 222 0943 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | PČ - Pravidelná údržba ERP | 47.90 | 13.06.2022 |
08.06.2022 | 202230020 | LZ/NL/721/2017 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň - licencia Nobel Komplet | 444.00 | 13.06.2022 |
07.06.2022 | 20222018 | pozvánka na podujatie | Solen, s.r.o. | 35865211 | Ambrova 2785/5, 83101 Bratislava, SK | ubytov.na podujatí SSRO 22,20-21.5.MUDr.Hajtmanová | 240.00 | 13.06.2022 |
07.06.2022 | 20222019 | 4220070 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 539.00 | 13.06.2022 |
07.06.2022 | 20222020 | 4220070 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 431.20 | 13.06.2022 |
07.06.2022 | 20222021 | 4220069 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 1843.75 | 13.06.2022 |
07.06.2022 | 20222022 | 4220069 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 2794.82 | 13.06.2022 |
07.06.2022 | 20222023 | 4220072 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 1913.24 | 13.06.2022 |
07.06.2022 | 20222024 | zmluva 696/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK | elektrická energia 5/22 Kol. STORNO 103098,32 EUR | 0.00 | 08.07.2022 |
07.06.2022 | 20222026 | 2220804 | Jordan Nikov | 17502489 | Haanova 1, 85104 Bratislava, SK | údržba zdravotech.-servis mikroskopov Šim. | 370.80 | 13.06.2022 |
07.06.2022 | 20222028 | 2220647 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 1559.10 | 08.07.2022 |
07.06.2022 | 20222029 | 2220600, 2220721 | BEXTRON s.r.o. | 44696191 | Školská 2034/6, 92101 Piešťany, SK | materiál zdravot. Na. | 159.60 | 13.06.2022 |
07.06.2022 | 20222030 | 2221004 | Vladimír Šimčík | 41926935 | Rozkvet 2065/143, 01701 Považská Bystrica, SK | materiál - ADR 3, Hotovosť Bo. | 75.00 | 13.06.2022 |
07.06.2022 | 20222031 | 2221050 | PIKTOGRAM SK, s. r. o. | 53433602 | Stredná Roveň 1266/8, 03484 Liptovské Sliače, SK | materiál - samolepky Hotovosť Bo. | 149.05 | 13.06.2022 |
07.06.2022 | 20222032 | 2220949 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál - kábel monopolárny Na. | 216.48 | 13.06.2022 |
07.06.2022 | 20222033 | 2220977 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Na. | 150.38 | 13.06.2022 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.