Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 202554240 | 41073-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 102.89 | 29.04.2025 |
09.04.2025 | 202554241 | 41063-o | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | Cesta na štadión 14218/7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 1423.23 | 29.04.2025 |
09.04.2025 | 202554242 | 41064-o | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | Cesta na štadión 14218/7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2433.90 | 29.04.2025 |
09.04.2025 | 202554243 | 41065-o | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | Cesta na štadión 14218/7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 1242.15 | 29.04.2025 |
09.04.2025 | 202554244 | 41068-o | MTK MEDICAL s.r.o. | 56507844 | Krajná 48/B, 82104 Bratislava, SK | zhm | 442.89 | 29.04.2025 |
09.04.2025 | 202554245 | 41069-o | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 2017.50 | 29.04.2025 |
09.04.2025 | 202554246 | 41066-o | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 1978.00 | 29.04.2025 |
09.04.2025 | 202554247 | 41071-o | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 2017.50 | 29.04.2025 |
09.04.2025 | 202554248 | 41070-o | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 2017.50 | 29.04.2025 |
08.04.2025 | 20251265 | Zmluva 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Búdkova 36, 81104 Bratislava, SK | INV NN POO-výkup pozemku od SR | 275491.80 | 08.04.2025 |
08.04.2025 | 20251266 | zmluva 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 718.32 | 08.04.2025 |
08.04.2025 | 20251267 | 2250584 | B2B PARTNER s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | materiál - kôš Bo. | 455.10 | 08.04.2025 |
08.04.2025 | 20251268 | 2250327 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec, SK | materiál kancel. Hu. | 1862.02 | 29.04.2025 |
08.04.2025 | 20251269 | Z 1009901282 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | poistenie EŠIF od 30.4.-30.7.25 | 744.70 | 29.04.2025 |
08.04.2025 | 20251270 | 2250604 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 359.16 | 29.04.2025 |
08.04.2025 | 20251271 | zmluva 494/2024 | TEP-GEN, s.r.o. | 36869911 | P.Mudroňa 34, 03601 Martin, SK | APS-LPS 3/2025 | 778.00 | 22.05.2025 |
08.04.2025 | 20251272 | Zmluva NsM - 158/2013 | Nemocnica svätého Michala, a.s | 44570783 | Satinského I.7770/1, 81108 Bratislava, SK | OI-SAR odpata za formuláre v 1.Q.25 | 13.86 | 29.04.2025 |
08.04.2025 | 20251273 | servisná zmluva 565/2024 | 2create s.r.o. Bratislava | 35937483 | Hálkova 9, 83103 Bratislava, SK | OI-SAR - agentúrne práce 3/2025 | 2029.50 | 29.04.2025 |
08.04.2025 | 20251275 | servisná zmluva ST202224 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | poplatok ASW 3/2025 | 2706.00 | 29.04.2025 |
08.04.2025 | 20251276 | Rámcová dohoda 651/2023, | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | INV Odsávačka | 4865.62 | 29.04.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.