Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2025 | 20251219 | zmluva 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | OI-telefónne hovory 3/20025 | 2346.84 | 08.04.2025 |
04.04.2025 | 20251220 | 2250394 | TRIGON PLUS s.r.o. | 31340954 | Goralská 40/2281, 85101 Bratislava, SK | OMK - servis laborat. techniky | 88.56 | 08.04.2025 |
04.04.2025 | 20251221 | 4250002 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 179.10 | 08.04.2025 |
04.04.2025 | 20251222 | 4250001 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 462.67 | 29.04.2025 |
04.04.2025 | 20251223 | 425008 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 462.67 | 29.04.2025 |
04.04.2025 | 20251224 | KZ 984/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 1135.94 | 08.04.2025 |
04.04.2025 | 20251225 | KZ 984/2024, 886/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 3090.61 | 08.04.2025 |
04.04.2025 | 20251226 | KZ 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 90.44 | 08.04.2025 |
04.04.2025 | 20251227 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo. | 103.32 | 29.04.2025 |
04.04.2025 | 20251228 | 2250462 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | materiál - zdravot. Kv. | 303.81 | 08.04.2025 |
04.04.2025 | 20251229 | z 427/2024 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - tlačivá Bo. | 2573.22 | 29.04.2025 |
04.04.2025 | 20251230 | 2250355 | Fisher Slovakia, s.r.o | 36483095 | Mäsiarska 13, 05401 Levoča, SK | materiál zdravot. - lupa na osvetlenie Bo. HOTOV | 162.36 | 08.04.2025 |
04.04.2025 | 20251231 | 2250543 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | Opatovská 651/33, 91101 Trenčín, SK | materiál - vešiak Aleron Hu. Hotovosť | 65.18 | 08.04.2025 |
04.04.2025 | 20251232 | KZ 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál | 1010.81 | 08.04.2025 |
04.04.2025 | 20251233 | 2250431 | Marián Šmehyl - COPY SERVIS | 37622498 | Snežnica 337, 02332 Snežnica, SK | oprava kopírky Pr. | 2049.18 | 08.04.2025 |
04.04.2025 | 20251234 | Kúpna zmluva č. 81/2022, | Axians Slovakia s.r.o. | 35897686 | Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava, SK | INV Skiaskopicko-skiagrafická stena - doplatok 5 | 19042.55 | 08.04.2025 |
04.04.2025 | 20251235 | zmluva 377/2023 | Bluu Textile Service Wioleta Kuras | Ul . Ceramiczna 10, 34400 Nowy Targ, PL | pranie 3/2025 Pr. | 35146.60 | 08.04.2025 | |
04.04.2025 | 20251236 | 2242399 | Axians Slovakia s.r.o. | 35897686 | Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 470.35 | 08.04.2025 |
04.04.2025 | 20251237 | 2250205 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | Sihote 610/21, 03804 Bystrička, SK | odborná prehle. tlakových kotlov Kol. | 142.07 | 08.04.2025 |
04.04.2025 | 202553991 | 5454276 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 793.49 | 08.04.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.