Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2021 | 202141021 | VL/12810/21 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 20979.51 | 08.11.2021 |
06.11.2021 | 202116275 | 4196746-2021 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ZHM | 4286.98 | 06.11.2021 |
05.11.2021 | 20213918 | 2211611 | FORMED SK, s.r.o. | 44737050 | Snežnica 379, 02332 Snežnica, SK | INV Transportné lehátko Camel | 2250.00 | 05.11.2021 |
05.11.2021 | 20213925 | 2212024 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | Koprivnická 3401/9F, 84101 Bratislava, SK | BASIC-balík služieb - prístup ku komentovaniu Kur. | 48.00 | 05.11.2021 |
05.11.2021 | 20213926 | zmluva 450014 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 10/2021 Kol. | 7379.05 | 05.11.2021 |
05.11.2021 | 20213927 | zmluva 450292 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 10/2021 Kol. | 69986.14 | 05.11.2021 |
05.11.2021 | 20213928 | zmluva 121/UNB/2015 | Univerzitná nemocnica | 31813861 | Pažítková 4, 82101 Bratislava, SK | LPS-spracovanie pransplantátov | 2395.36 | 05.11.2021 |
05.11.2021 | 20213929 | supervíz. zmluva ST200030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok LIS,NIS 10/2021 | 3678.84 | 05.11.2021 |
05.11.2021 | 20213930 | zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI-internet 11/2021 | 838.80 | 05.11.2021 |
05.11.2021 | 20213931 | zmluva 2210008 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI-internet 11/2021 | 408.00 | 05.11.2021 |
05.11.2021 | 20213932 | 2211885 | KOTLIKY, s.r.o. | 51769476 | Priekopnícka 24, 82106 Bratislava, SK | materiál - nerez. hrniec HU. Hotovosť | 66.00 | 05.11.2021 |
05.11.2021 | 20213933 | 2211971 | Ján VOLF Bratislava, prev. Martin | 11785250 | Pifflova 5, Kollárova 90, 03601 Martin, SK | materiál - PE vrecká Hu. | 314.40 | 05.11.2021 |
05.11.2021 | 20213934 | 2211906 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - viečka, misky Hu. | 419.90 | 05.11.2021 |
05.11.2021 | 20213935 | 2211906 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - misky, viečka Hu. | 104.90 | 05.11.2021 |
05.11.2021 | 20213936 | 2201897/6 | Jaroslav Vasičko JV tlačiareň | 35245590 | Valkovce 64, 09042 Valkovce, SK | materiál - tlačivá Bo. | 142.56 | 05.11.2021 |
05.11.2021 | 20213937 | nájomná zmluva | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | Mlynské Nivy 43/A, 82109 Bratislava, SK | prenájom RTG prístroja Ba. | 2277.60 | 05.11.2021 |
05.11.2021 | 20213938 | servisná zmluva | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | Mlynské Nivy 43/A, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 7646.04 | 05.11.2021 |
05.11.2021 | 20213939 | zmluva o servise | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | Mlynské Nivy 43/A, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. 10/2021 Pat. | 6958.01 | 05.11.2021 |
05.11.2021 | 20213940 | 2211920 | FANG - Dent, s.r.o. | 36531979 | P.Jilemnického 4712, 95501 Topoľčany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 920.02 | 05.11.2021 |
05.11.2021 | 20213941 | servisná zmluva SZ č.9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1533.60 | 05.11.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.