Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2021 | 20213912 | 2211914 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - zástena Na. | 775.62 | 04.11.2021 |
04.11.2021 | 20213913 | 2211935 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál - maska Na. | 441.36 | 04.11.2021 |
04.11.2021 | 20213914 | 2211599 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Pat. | 216.46 | 04.11.2021 |
04.11.2021 | 20213915 | 2211368 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Pat. | 428.89 | 04.11.2021 |
04.11.2021 | 20213916 | zmluva z 10.4.2007 | MEDIXRAY, s.r.o | 34109188 | Hollého 23, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1151.10 | 04.11.2021 |
04.11.2021 | 20213917 | zmluva z 10.4.2007 | MEDIXRAY, s.r.o | 34109188 | Hollého 23, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | -936.00 | 04.11.2021 |
04.11.2021 | 20213919 | ZoD z 14.8.2018 | DGSA Consulting, s.r.o. | 46242597 | Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK | služby bezpeč. poradcu 10/2021 | 63.96 | 04.11.2021 |
04.11.2021 | 20213920 | zmluva 135504708 342/20/S | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 189.00 | 04.11.2021 |
04.11.2021 | 20213921 | 2211904 | BLOCO, s.r.o. | 46292306 | Hôrky 633/36C, 03843 Kláštor pod Znievom, SK | staveb. úprava kuchyne Jam. | 2289.31 | 04.11.2021 |
04.11.2021 | 20213922 | 2211711 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | Mozartova 6, 91708 Trnava, SK | Finančný spravodaj 2022 EÚ | 39.90 | 19.01.2022 |
04.11.2021 | 20213923 | 2211807 | KVANT spol.s.r.o. Bratislava | 31398294 | FMFI UK, Mlynská dolina 0, 84248 , SK | materiál - podnos Bo. | 57.50 | 04.11.2021 |
04.11.2021 | 20213924 | zmluva 9477/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK | elek. energia 10/2021 | 62420.38 | 04.11.2021 |
04.11.2021 | 202116170 | 4189641-2021 | OPTOTEAM, s.r.o. | 35810840 | Smrečianska 29, 81105 Bratislava, SK | ŠZM | 724.80 | 04.11.2021 |
04.11.2021 | 202116171 | 4159390-2021 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 1848.00 | 04.11.2021 |
04.11.2021 | 202116172 | 4189575-2021 | ASKIN Co., spol. s.r.o. | 17323100 | Martinská 31, 82105 Bratislava, SK | ŠZM | 513.18 | 04.11.2021 |
04.11.2021 | 202116173 | 4175810-2021 | BARIA s.r.o. | 47131241 | Rostovská 22, 83106 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 407.92 | 04.11.2021 |
04.11.2021 | 202116174 | 4188523-2021 | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | Pôchovská 12, 83106 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 194.40 | 04.11.2021 |
04.11.2021 | 202116175 | 4194350-2021 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | LIEKY | 2351.18 | 04.11.2021 |
04.11.2021 | 202116176 | 4194725-2021 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 49.50 | 04.11.2021 |
04.11.2021 | 202116177 | 4194725-2021 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 686.35 | 04.11.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.