Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2021 | 202140534 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň dobropis | -9.04 | 07.06.2021 | |
07.06.2021 | 202140535 | VL/12464/21 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 6936.35 | 07.06.2021 |
07.06.2021 | 202140536 | VL/12463/21 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 34.32 | 07.06.2021 |
07.06.2021 | 202140537 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň dobropis | -13.49 | 07.06.2021 | |
04.06.2021 | 20211969 | 2211000 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - misky, viečka, vrecia Bo | 553.92 | 04.06.2021 |
04.06.2021 | 20211970 | 2211037 | COLORLAK SK, s.r.o. | 36254487 | Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál - maliarsky Bo | 942.22 | 04.06.2021 |
04.06.2021 | 20211971 | 2211010 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | materiál zdravot. Na | 408.12 | 04.06.2021 |
04.06.2021 | 20211972 | 2210999 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro | 45511446 | Košútska 4217/10, 03601 Martin, SK | materiál - chladničky Hu | 767.00 | 04.06.2021 |
04.06.2021 | 20211973 | 2210986 | MVDr. Peter Pongrácz | 32320833 | Lesné Kračany 54, 93003 Kráľovičove Kračany, SK | materiál - držiaky na rukavice Bo | 130.50 | 04.06.2021 |
04.06.2021 | 20211974 | 2210234 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vaky patologické Bo | 3204.00 | 04.06.2021 |
04.06.2021 | 20211975 | 2210828 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecká do koša Bo | 3333.36 | 04.06.2021 |
04.06.2021 | 20211976 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA Bo | 1786.91 | 04.06.2021 |
04.06.2021 | 20211977 | 2210933 | LOSKOL, s.r.o . | 45256276 | Horná Štubňa 196, 03846 Horná Štubňa, SK | materiál - stromy Bo | 1584.00 | 04.06.2021 |
04.06.2021 | 20211978 | 2210551 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na | 978.48 | 04.06.2021 |
04.06.2021 | 20211979 | 2210989 | GRANE s.r.o. | 47907193 | Kudlov 145, 76001 Zlín, CZ | matriál zdravot Na. | 318.00 | 04.06.2021 |
04.06.2021 | 20211980 | SZ č. 9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat | 2685.30 | 04.06.2021 |
04.06.2021 | 20211981 | STH - 192/21 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Pat | 666.00 | 04.06.2021 |
04.06.2021 | 20211982 | zmluva o servise | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | Mlynské Nivy 43/A, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. | 6958.01 | 04.06.2021 |
04.06.2021 | 20211983 | servisná zmluva Silver+č. | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | Mlynské Nivy 43/A, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech.Pat | 6000.00 | 04.06.2021 |
04.06.2021 | 20211984 | zmluva z 10.4.2007 | MEDIXRAY, s.r.o | 34109188 | Hollého 23, 92101 Piešťany, SK | úgržba zdravotech. Pat | 215.10 | 04.06.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.