Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2021 | 20211639 | zmluva 494/2020 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz VKK BIO Pr. | 324.30 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 20211641 | 2201608 | UNIKOB Martin s.r.o. | 50136518 | Kollárova 65, 03601 Martin, SK | staveb. práce Pr. | 396.44 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 20211642 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA | 2766.38 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 20211643 | 2210772 | MZ SLOVAKIA s.r.o. | 34128557 | Pražská 502/4, 04011 Košice - Západ, SK | materiál - dávkovač Bo. | 839.74 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 20211644 | 2210819 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál - pulzný oximeter | 79.20 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 20211645 | 2210621 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál - antibak. filter Na. | 390.00 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 20211646 | 2210816 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 4790.88 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 20211647 | 2210410 | VITAMED.SK s.r.o. | 45487090 | 1.mája 45, 90201 Pezinok, SK | materiál - opierka končatiny Na. | 332.40 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 20211648 | 2210693 | VITAMED.SK s.r.o. | 45487090 | 1.mája 45, 90201 Pezinok, SK | materiál - opierka končatiny Na. | 820.80 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 20211649 | 4210048 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 38.96 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 20211650 | 4210048 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 75.74 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 20211651 | 4210048 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 888.82 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 20211652 | 4210056 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 1020.72 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 20211653 | CLO LaproSurge | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | Pri starom letisku č. 14, 83006 Bratislava, SK | CLO LaproSurge - faktúra int.číslo 1557/2021 | 395.40 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 20211659 | 2210797 | Igor Holík - MARTINALARM | 14189364 | Štúrova 1740/26, 03852 Sučany, SK | INV Kamerový systém OLVaS | 1593.00 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 202109901 | N/256/2021 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ZHM | 672.01 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 202109902 | N/256/2021 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ZHM | 346.01 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 202109903 | Z/451/2021 | DAHLHAUSEN SK, s.r.o. | 36313564 | Juraja Kréna 361/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | ŠZM | 799.98 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 202109904 | ZL/409/2021 | GUTTA Slovakia s.r.o. | 35707364 | Svetlá 1, 81102 Bratislava, SK | ŠZM | 1611.00 | 11.05.2021 |
11.05.2021 | 202109905 | Z/380/2021 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 205.88 | 11.05.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.