Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2025 | 202552913 | 5425278 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | zhm | 940.22 | 17.03.2025 |
11.03.2025 | 202552914 | 5427751 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | zhm | 1078.63 | 17.03.2025 |
11.03.2025 | 202552915 | 5418921 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | Pri šajbách 1, 83106 Bratislava, SK | šzm | 232.35 | 17.03.2025 |
11.03.2025 | 202552916 | 5418921 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | Pri šajbách 1, 83106 Bratislava, SK | šzm | 693.96 | 17.03.2025 |
11.03.2025 | 202552917 | 5411053 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | šzm | 4198.71 | 17.03.2025 |
11.03.2025 | 202552918 | 5425283 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, SK | šzm | 433.44 | 17.03.2025 |
11.03.2025 | 202552919 | 5425272 | IMPAX TRADING s.r.o. | 17320097 | Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, SK | šzm | 2115.60 | 17.03.2025 |
11.03.2025 | 202552920 | 5418632 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, SK | šzm | 17656.14 | 17.03.2025 |
11.03.2025 | 202552921 | 5432368 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 830.50 | 17.03.2025 |
11.03.2025 | 202552922 | 5431939 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | diagnostiká | 181.97 | 17.03.2025 |
10.03.2025 | 20250781 | Zmluva 973/2024 | Soukeník-Štrpka s.r.o. | 36862711 | Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, SK | INV NN UNM - právne poradenstvo | 32310.87 | 17.03.2025 |
10.03.2025 | 20250782 | zmluva 377/2023 | Bluu Textile Service Wioleta Kuras | Ul . Ceramiczna 10, 34400 Nowy Targ, PL | pranie prádla 2/2025 Pr. | 34319.40 | 17.03.2025 | |
10.03.2025 | 20250783 | 2250367 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Šim. | 469.25 | 17.03.2025 |
10.03.2025 | 20250784 | 2250375 | KROS a.s. | 31635903 | Bytčická 9009/14, 01001 Žilina, SK | licencia na Stavebné riešenie na 12.mesiacov Meni. | 442.80 | 17.03.2025 |
10.03.2025 | 20250785 | zmluva 71/2025 | Palenčík, s.r.o. | 52895394 | Hodžova 1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 2/2025 | 503.00 | 17.03.2025 |
10.03.2025 | 20250786 | 2250099 | Lekár, a.s. Bratislava | 35947349 | Dobšinského 12, 81105 Bratislava, SK | elektronicke spracov. dát v kalendári vzdel.poduj. | 61.55 | 17.03.2025 |
10.03.2025 | 20250788 | zmluva 483/2024 | DD-PRAKTIK s.r.o. | 47241951 | MUDr. Dubcová Dajana, 03601 Martin, SK | APS-LPS 2/2025 | 501.00 | 31.03.2025 |
10.03.2025 | 20250789 | zmluva 500/2024 | MUDr. Andrea Remišová, s.r.o. | 36665769 | Horná Štubňa 455, 03846 Horná Štubňa, SK | APS-LPS 2/2025 | 134.00 | 17.03.2025 |
10.03.2025 | 20250790 | zmluva 502/2024 | Rafaelo, s.r.o. | 50069390 | Zelená 1, 03608 Martin, SK | APS-LPS 2/2025 | 134.00 | 31.03.2025 |
10.03.2025 | 20250791 | servisná zmluva 565/2024 | 2create s.r.o. Bratislava | 35937483 | Hálkova 9, 83103 Bratislava, SK | SAR - agentúrne práce OI | 2029.50 | 17.03.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.