Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2020 | 20202671 | 2201304 | ANTES GM, spol. s r.o. | 36294781 | Jilemnického 25, 91101 Trenčín, SK | oprava systému VCIP Nov. | 0.00 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202672 | 2201304 | ANTES GM, spol. s r.o. | 36294781 | Jilemnického 25, 91101 Trenčín, SK | oprava systému VCIP Nov. dobropis | 0.00 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202673 | zmluva 121/UNB/2015 | Univerzitná nemocnica | 31813861 | Pažítková 4, 82101 Bratislava, SK | LPS-náklady na transplantáciu 7/2020 | 299.42 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202674 | zmluva 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | tel. hovory 7/2020 OI | 17.98 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202675 | ZoD 272/2007 | ATOS IT Solutions and Services s.r.o. | 45650276 | Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK | OI- exter. zálohovanie 7/2020 | 876.32 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202676 | zmluva 30319134 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | OI-podpora APV 7/2020 | 435.00 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202677 | zmluva 30319134 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | OI-podpora APV SOFTIP PROFIT 7-12/20 | 6386.40 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202678 | 4200101 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 168.05 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202679 | 4200101 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 81.60 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202680 | 4200094 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 253.00 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202681 | 2201446 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Na. | 171.30 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202682 | 2201480 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Na. | 456.96 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202683 | 2201443 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 64.69 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202684 | 2201444 | MG - Slovakia s.r.o. | 48027073 | Hurbanova 3130/9, 91601 Stará Turá, SK | materiál - nabíjačka | 66.00 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202685 | 2201478 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 2971.15 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202686 | 2201418 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - stolička KOVONA Hu. | 376.66 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202687 | 2201381 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Na. | 804.00 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202688 | 2201488 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | Apollo Business Center II, 82109 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 492.30 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202689 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 705.60 | 07.08.2020 |
07.08.2020 | 20202690 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | prenájom zásobníka | 1128.00 | 07.08.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.