Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2019 | 201940164 | 2076238,2076239 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 1430.00 | 01.03.2019 |
01.03.2019 | 201940165 | 0022965755 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 55.40 | 01.03.2019 |
01.03.2019 | 201940166 | VL/896/19 | JAGE, s.r.o. | 36397512 | Oškerda 91, 02401 Kysucké Nové Mesto, SK | Verejná lekáreň | 165.04 | 01.03.2019 |
01.03.2019 | 201940167 | VL/897/19 | J O L L Y J O K E R, a.s. | 00685810 | Pod Klepáčom 5, 83101 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 16.71 | 01.03.2019 |
01.03.2019 | 201940168 | VL/898/19 | J O L L Y J O K E R, a.s. | 00685810 | Pod Klepáčom 5, 83101 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 83.30 | 01.03.2019 |
28.02.2019 | 20190582 | 2190146 | Správa športových zariadení mesta Martin | 37806939 | Gorkého 2, 03601 Martin, SK | SF-prenájom ľadovej plochy | 195.50 | 28.02.2019 |
28.02.2019 | 20190583 | 2190362 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 97.08 | 28.02.2019 |
28.02.2019 | 20190584 | 2182545 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - lehátko vyšetrovacie Na. | 291.86 | 28.02.2019 |
28.02.2019 | 20190585 | 3930000218 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK | prenájom zdr. tech. 2/2019 Hr. | 42.00 | 28.02.2019 |
28.02.2019 | 20190586 | 2190187 | MEDIOX s.r.o. | 31416225 | Horná Streda 64, 91624 Horná Streda, SK | údržba zdravotech. Pat. | 352.20 | 28.02.2019 |
28.02.2019 | 20190587 | 2190317 | MEDIOX s.r.o. | 31416225 | Horná Streda 64, 91624 Horná Streda, SK | údržba zdravotech. Pat. | 141.00 | 28.02.2019 |
28.02.2019 | 20190588 | pozvánka na seminár | ASOCIACIA SPRAVCOV REGISTRATURY | 37922190 | M.R.Štefanika 310, 97271 Nováky, SK | seminár Správa registratúry Pr. | 78.00 | 28.02.2019 |
28.02.2019 | 20190589 | S170200553 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 1906.08 | 28.02.2019 |
28.02.2019 | 20190590 | 2182435 | ANTES GM, spol. s r.o. | 36294781 | Jilemnického 25, 91101 Trenčín, SK | kontrola EPS Nov. | 507.00 | 28.02.2019 |
28.02.2019 | 20190591 | 4190020 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 3140.64 | 28.02.2019 |
28.02.2019 | 20190592 | 4190020 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 2899.07 | 28.02.2019 |
28.02.2019 | 20190593 | 4190020 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | -9.84 | 28.02.2019 |
28.02.2019 | 201908009 | 102/2019 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | diagnostiká | 48.96 | 28.02.2019 |
28.02.2019 | 201908010 | InaMED Plus, s. r. o. | 47497491 | Nevädzová 6, 82101 Bratislava, SK | šzm dobropis | -204.53 | 28.02.2019 | |
28.02.2019 | 201908011 | 16867-r-2019 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | šzm | 1482.00 | 28.02.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.