Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2025 | 202552228 | 5387611 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | šzm | 311.85 | 05.03.2025 |
24.02.2025 | 202552229 | 5387535 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | šzm | 237.51 | 05.03.2025 |
24.02.2025 | 202552230 | 5358502 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | šzm | 489.95 | 05.03.2025 |
24.02.2025 | 202552231 | 40541-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 305.77 | 05.03.2025 |
24.02.2025 | 202552232 | 40540-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 970.33 | 05.03.2025 |
21.02.2025 | 20250569 | 2241434 | E-BA tpz, s.r.o. Bratislava | 31367712 | Votrubova 11, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1632.00 | 05.03.2025 |
21.02.2025 | 20250570 | SZ 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 183.64 | 05.03.2025 |
21.02.2025 | 20250571 | 2250230 | EMTE-Company, s.r.o. | 35752530 | Nová Rožňavská 135, 83104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 746.66 | 05.03.2025 |
21.02.2025 | 20250572 | zmluva č. 104 | Prague Internat.Business School, a.s. | 19222521 | José Martiho 407/2, 162 00 Praha 616, CZ | štúdium kurzu MBA - Ing. Šnirc | 193600.00 | 05.03.2025 |
21.02.2025 | 20250573 | 4250001 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 642.60 | 05.03.2025 |
21.02.2025 | 20250574 | 4250001 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 282.74 | 05.03.2025 |
21.02.2025 | 20250575 | 2242381 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | justáž - alkotest OMK STORNO 484,93 EUR | 0.00 | 05.03.2025 |
21.02.2025 | 20250576 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo. | 103.32 | 05.03.2025 |
21.02.2025 | 20250577 | 2250255 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kv. | 1466.78 | 05.03.2025 |
21.02.2025 | 20250578 | 4240131 | ALFA BIO Banská Bystrica | 30223041 | Kremnička 71, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 160.11 | 05.03.2025 |
21.02.2025 | 20250579 | 4240131 | ALFA BIO Banská Bystrica | 30223041 | Kremnička 71, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 267.04 | 05.03.2025 |
21.02.2025 | 20250580 | 2250165 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | INV Prenosná odsávačka | 2539.77 | 05.03.2025 |
21.02.2025 | 20250581 | 2250211 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 1, mája 5470/46, 90101 Malacky, SK | materiál zdravot. Kv. | 12.30 | 05.03.2025 |
21.02.2025 | 20250582 | 2250253 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Kv. | 177.96 | 05.03.2025 |
21.02.2025 | 20250583 | 2250114 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Kv. | 68.15 | 05.03.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.