Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02.2025 | 20250554 | Z 21226850 | TILIA LABORATORIES s.r.o. | 02527553 | 5.května 44, 27308 Pchery, CZ | LPS-vzorky MUDr.Banovčin | 2772.00 | 17.03.2025 |
20.02.2025 | 20250555 | 2242353 | BEXTRON s.r.o. | 44696191 | Školská 2034/6, 92101 Piešťany, SK | materiál - bioset Bo. | 191.95 | 05.03.2025 |
20.02.2025 | 20250556 | KZ 250/2024 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2532.82 | 05.03.2025 |
20.02.2025 | 20250557 | KZ 250/2024 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 918.96 | 05.03.2025 |
20.02.2025 | 20250558 | 2250215 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravot. Kv. | 487.82 | 05.03.2025 |
20.02.2025 | 20250559 | 2250212 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravot. Kv. | 153.75 | 05.03.2025 |
20.02.2025 | 20250560 | 2250163 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | materiál zdravot. Kv. | 94.71 | 05.03.2025 |
20.02.2025 | 20250561 | 2250238 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | materiál zdravot. Kv. | 197.19 | 05.03.2025 |
20.02.2025 | 20250562 | 2250256 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | materiál zdravot. Kv. | 170.72 | 05.03.2025 |
20.02.2025 | 20250563 | 2250252 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | materiál zdravot. Kv. | 1157.68 | 05.03.2025 |
20.02.2025 | 20250564 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 4277.42 | 05.03.2025 |
20.02.2025 | 20250565 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 412.30 | 05.03.2025 |
20.02.2025 | 20250566 | 2250145 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1202.87 | 05.03.2025 |
20.02.2025 | 20250567 | zmluva o vykonaní servisu | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1365.30 | 05.03.2025 |
20.02.2025 | 20250568 | 2250104 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | likvidácia odpadu Mrav. | 400.70 | 05.03.2025 |
20.02.2025 | 202540171 | 0218OB20817 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 6854.48 | 05.03.2025 |
20.02.2025 | 202540172 | 0220OB20846 | Movianto Slovensko s. r. o. | 36868132 | Diaľničná cesta 4431/14A, 90301 Senec, SK | Verejná lekáreň | 816.44 | 05.03.2025 |
20.02.2025 | 202540173 | 0220OB20847 | INTEC PHARMA s.r.o. | 00683264 | Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 10914.38 | 05.03.2025 |
20.02.2025 | 202552046 | 5408505 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | lieky | 2790.35 | 05.03.2025 |
20.02.2025 | 202552047 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | lieky D 202552046 | -812.07 | 05.03.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.