Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2019 | 201915632 | Z/909/2019 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 427.99 | 11.09.2019 |
11.09.2019 | 201930026 | Provízie a poplatky - akc | VÚB, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 1 | 31320155 | M.R. Štefánika 2, 03601 Martin, SK | Verejná lekáreň | 222.20 | 11.09.2019 |
11.09.2019 | 201940748 | 2297763,2297764 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 1430.00 | 11.09.2019 |
11.09.2019 | 201940749 | VL/1281/19 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 7151.43 | 11.09.2019 |
11.09.2019 | 201940750 | VL/1282/19 | MEDMEDICAL ZP, s.r.o. | 48088846 | A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK | Verejná lekáreň | 721.18 | 11.09.2019 |
11.09.2019 | 201940751 | VL/1283/19 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 101.95 | 11.09.2019 |
10.09.2019 | 20192987 | Zmluva o poskyt.služby UP | 2create s.r.o. Bratislava | 35937483 | Židovská 5, 81101 Bratislava, SK | SAR 8/2019 | 1980.00 | 10.09.2019 |
10.09.2019 | 20192988 | 2191425 | Ivana Badáňová - BUGO taxi | 50316681 | Sv. Cyrila a Metoda 2244/21A, 03861 Vrútky, SK | prevoz zamestnancov Doprava | 1570.40 | 10.09.2019 |
10.09.2019 | 20192989 | 2191291 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Ratnovce 4, 92231 Ratnovce, SK | materiál zdravot. Va. | 9360.00 | 10.09.2019 |
10.09.2019 | 20192990 | 1190066 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | OI materiál - PC zostava Ma. | 23160.00 | 10.09.2019 |
10.09.2019 | 20192991 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík, suchý ľad Bo. | 54.00 | 10.09.2019 |
10.09.2019 | 20192992 | 2191622 | Bc. Tibor Valachovič - SOLFIX | 52095991 | Jána Smreka 6167/7, 84108 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 978.60 | 10.09.2019 |
10.09.2019 | 20192993 | zmluva 247/2019 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 264.00 | 10.09.2019 |
10.09.2019 | 20192994 | 2190953 | Bohuslav Burger - MEREKON | 10978291 | Karola Kmeťku 2, 01008 Žilina, SK | výmena regulátora v ubytov.zariadení Gr. | 852.00 | 10.09.2019 |
10.09.2019 | 20192995 | 2191700 | Roster SK s.r.o. | 47241691 | Kollárova 36, 03601 Martin, SK | sanácia obvodového muriva Jam. | 2715.41 | 10.09.2019 |
10.09.2019 | 20192996 | zmluva 207/17 | Aqseptence Group GmbH | Kinzigheimer Weg 104, 63450 Hanau, Nemecko, DE | oprava na KNM Kol. | 6550.00 | 10.09.2019 | |
10.09.2019 | 20192997 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | telekominikač. služby OI | 28.74 | 10.09.2019 |
10.09.2019 | 20192998 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | telekominikač. služby OI | 5.41 | 10.09.2019 |
10.09.2019 | 20193001 | Žiadanka pre akútne toxik | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | Žellová 2, 82924 , SK | LPS-toxikol. vyšetrenie | 38.24 | 10.09.2019 |
10.09.2019 | 20193037 | 2190852 | Stanislav Francúz | 41525531 | D. Makovického 12, 03601 Martin, SK | montáž žalúzii Gr. | 62.00 | 10.09.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.