Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2019 | 20192969 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | OI-telekom. služby 8/2019 | 5186.99 | 09.09.2019 |
09.09.2019 | 20192970 | zmluva 30318176 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | OI-podpora APV 8/2019 | 435.00 | 09.09.2019 |
09.09.2019 | 20192971 | 2191078 | Fisher Slovakia, s.r.o | 36483095 | Mäsiarska 13, 05401 Levoča, SK | materiál zdravot. Na. | 17.83 | 09.09.2019 |
09.09.2019 | 20192972 | 2191735 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 3193.18 | 09.09.2019 |
09.09.2019 | 20192973 | 2191766 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravot. Na. | 168.20 | 09.09.2019 |
09.09.2019 | 20192974 | 2191738 | K+M MEDIA s.r.o. | 44879806 | Čierne 94, 02313 Čierne, SK | materiál zdravot. Na. SPONZOR | 910.00 | 09.09.2019 |
09.09.2019 | 20192975 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | prenájom zväzkov | 8261.18 | 09.09.2019 |
09.09.2019 | 20192976 | 2191727 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | J.Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové, SK | materiál čistiací | 936.00 | 09.09.2019 |
09.09.2019 | 20192977 | S170200553 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox Kol. | 350.88 | 09.09.2019 |
09.09.2019 | 20192978 | SZ H01/2018 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 104.88 | 09.09.2019 |
09.09.2019 | 20192979 | zmluva č. 007 | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. 9/2019 | 13110.10 | 09.09.2019 |
09.09.2019 | 20192980 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | údržba zdravotech. Pat. | 402.00 | 09.09.2019 | |
09.09.2019 | 20192981 | 2191549 | Martin Drozdi - MD | 35072504 | Príbovce 103, 03842 Príbovce, SK | montáž rozvodu TV. Nov. | 670.00 | 09.09.2019 |
09.09.2019 | 20192982 | ZoD 185/2013 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz odpadu Pr. | 469.57 | 09.09.2019 |
09.09.2019 | 20192983 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Pr. | 2395.44 | 09.09.2019 |
09.09.2019 | 20192984 | 2182435 | ANTES GM, spol. s r.o. | 36294781 | Jilemnického 25, 91101 Trenčín, SK | kontrola systému EPS Nov. | 507.00 | 09.09.2019 |
09.09.2019 | 20192985 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 8/2019 Kol. | 28360.93 | 09.09.2019 |
09.09.2019 | 20192986 | 2182442 | ENVIRO TEAM SLOVAKIA, s.r.o | 35957239 | Kukučínova 23, 04001 Košice, SK | meranie emisií Kol. | 3828.00 | 09.09.2019 |
09.09.2019 | 201915274 | 506/2019 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Twin City, blok A, 81109 Bratislava, SK | LIEKY | 5260.13 | 09.09.2019 |
09.09.2019 | 201915275 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Twin City, blok A, 81109 Bratislava, SK | LIEKY D k 15274/2019 | -992.21 | 09.09.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.