Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2019 | 20192895 | 2191638 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | Poštová 10/D/6905, 91701 Trnava, SK | Finančný spravodaj roč. 2020 | 39.90 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 20192896 | KZ č. 569/2018 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | INV KV Lineárny urýchľovač TrueBeam | 3690000.00 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 20192897 | zmluva o poskyt. telekom. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | tel. hovory 8/2019 OI-Ma. | 1462.63 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 20192898 | ZoD 272/2007 | ATOS IT Solutions and Services s.r.o. | 45650276 | Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK | OI-exter. zálohovanie | 876.32 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 20192899 | zmluva č. 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | OI-supervízia CONAPAT 8/2019 | 396.70 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 20192900 | 2191598 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál elektro Bo. | 1082.81 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 20192901 | 2191639 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál - akumulátor Bo. | 581.90 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 20192902 | 2191719 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - sáčky a vrecia Bo. | 4315.50 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 20192903 | 2191518 | BEXTRON s.r.o. | 44696191 | Školská 2034/6, 92101 Piešťany, SK | materiál zdravot. Na. | 966.78 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 20192904 | 2191714 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 180.72 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 20192905 | 2191742 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 451.20 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 20192906 | 2191552 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 696.30 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 20192907 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - INOMAX Bo. | 11153.14 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 20192908 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík, vodík Bo. | 394.20 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 20192909 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 21.60 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 20192910 | 2191717 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | Bystrická cesta 45C, 03401 Ružomberok, SK | materiál - pap. utierky Bo. | 6824.88 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 20192911 | nájomná zmluva | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK | prenájom COBAS | 42.00 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 20192912 | 2191587 | AROS Javor Stefan Martin | 31081410 | Štefunkova 18, 03601 Martin, SK | údržba zdravotech. Pat. | 304.00 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 20192913 | zmluva z 14.8.2018 | DGSA Consulting, s.r.o. | 46242597 | Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK | preprava nebezpeč. odpadu Kol. | 63.96 | 04.09.2019 |
04.09.2019 | 201915054 | 3459010/2019 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | LIEKY | 2063.34 | 04.09.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.