Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2019 | 20192612 | zmluva č. 3559005075 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK | poistenie zodpov.za škodu motorovým voz.7-9/19 | 35.58 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 20192613 | 4190099 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 190.08 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 20192614 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 256.35 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 20192615 | 4190099 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 432.00 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 20192616 | 2191149 | PROMA REHA Slovakia s. r. o. | 46763686 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | materiál - jedálenský stôl Bo. | 588.00 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 20192618 | 2191379 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 86.33 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 20192619 | 2191496 | ELMED, s.r.o. | 47043024 | Jánošíkova 645/73, 92101 Piešťany, SK | materiál - odsávačka Na. | 197.76 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 20192620 | 2191552 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 283.26 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 20192621 | 2191513 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska 1, 91105 Trenčín, SK | materiál - termopapier do parkovacieho systému Pr | 345.60 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 20192622 | S170200553 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox Kol. | 317.40 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 20192623 | 2191007 | PROECOTECH, s.r.o. | 50689169 | Bukurešťská 5, 04013 Košice, SK | čistenie spalín Kol. | 995.00 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 20192624 | zmluva 450014 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 7/2019 Gr. | 3946.80 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 20192625 | zmluva 450292 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 7/2019 Gr. | 37362.60 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 201914287 | 3435322/2019 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 5897.10 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 201914330 | ZL/726/19 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 249.00 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 201914331 | Z/868/19 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 504.00 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 201914332 | ZL/706/19 | GRANE s.r.o. | 47907193 | Kudlov 145, 76001 Zlín, CZ | ZHM ČR | 582.00 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 201914333 | Z/824/19 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 302.74 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 201914334 | ZL/699/19 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | Valová 49, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 453.24 | 08.08.2019 |
08.08.2019 | 201914335 | ZL/707/19 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 624.00 | 08.08.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.