Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2019 | 201940338 | VL/1027/2019 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 232.09 | 07.05.2019 |
07.05.2019 | 201940339 | VL/1028/2019 | ORTOSPINE, s.r.o. | 36434396 | Obvodová cesta 5295/4, 03401 Ružomberok, SK | Verejná lekáreň | 422.50 | 07.05.2019 |
07.05.2019 | 201940340 | VL/1029/2019 | ORTOSPINE, s.r.o. | 36434396 | Obvodová cesta 5295/4, 03401 Ružomberok, SK | Verejná leláreň | 507.00 | 07.05.2019 |
06.05.2019 | 20191420 | zmluva č. 14/2013 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Pribinova 2, 81272 Bratislava, SK | ochrana Onkocentra 5/2019 | 78.30 | 06.05.2019 |
06.05.2019 | 20191421 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál-DUSÍK Bo | 54.00 | 06.05.2019 |
06.05.2019 | 20191422 | 2190789 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál-denník,etikety Bo | 737.00 | 06.05.2019 |
06.05.2019 | 20191423 | 2190864 | ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. | 36424846 | Jilemnického 4, 03601 Martin, SK | materiál - kovo Bo | 2458.24 | 06.05.2019 |
06.05.2019 | 20191424 | 2190809 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | materiál zdravotn. Na | 36.00 | 06.05.2019 |
06.05.2019 | 20191425 | 2190100 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | Mlynské Nivy 43/A, 82109 Bratislava, SK | materiál zdravotn. Na | 95.38 | 06.05.2019 |
06.05.2019 | 20191426 | 2190778 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox Kol | 62.64 | 06.05.2019 |
06.05.2019 | 20191427 | STH-152/19 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Pat. | 666.00 | 06.05.2019 |
06.05.2019 | 20191428 | 2190555 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat | 2115.90 | 06.05.2019 |
06.05.2019 | 20191429 | SZ č. 9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat | 2544.38 | 06.05.2019 |
06.05.2019 | 20191430 | 2182474 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotechniky Pat | 328.80 | 06.05.2019 |
06.05.2019 | 20191431 | 2182275 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotechniky Pat | 202.80 | 06.05.2019 |
06.05.2019 | 20191432 | 2182234 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotechniky Pat | 234.00 | 06.05.2019 |
06.05.2019 | 20191433 | 2181306 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotechniky Pat | 525.60 | 06.05.2019 |
06.05.2019 | 20191434 | 2182210 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotechniky Pat | 159.60 | 06.05.2019 |
06.05.2019 | 20191435 | 2182210 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotechniky Pat | 392.40 | 06.05.2019 |
06.05.2019 | 20191436 | zmluva o vykonaní servisu | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotechniky Pat | 451.48 | 06.05.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.