Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2019 | 201940024 | VL/788/19 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 29281.76 | 14.01.2019 |
11.01.2019 | 20184602 | 2182236 | Egamed s.r.o. Pieštany | 00613606 | Ratnovce 4, 92101 Piešťany, SK | INV-EKG prístroj Kuric. | 1920.00 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 20184603 | KZ Z201845083_Z | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | INV-Anesteziolog. prístroj | 54228.00 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 20184622 | 1180047 | ASIX, s.r.o. | 36416959 | Stárkova 18, 01001 Žilina, SK | OI-servis serveru 11/2018 | 350.40 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 20184623 | 1180047 | ASIX, s.r.o. | 36416959 | Stárkova 18, 01001 Žilina, SK | OI-servis serveru 10/2018 | 350.40 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 20184624 | zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI-aktivácia a zariadenie 3 prípojných miest | 713.63 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 20184625 | zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI-aktivácia a zariadenie 10 prípojných miest | 2862.81 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 20184626 | Zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | INV optická sieť pre parkovisko | 1540.75 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 20184627 | 1180016 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | Trenčianska 56/A, 82109 Bratislava, SK | OI-prenájom DRG groupera 12/2018 | 450.00 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 20184628 | 2182338 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Na. | 1136.16 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 20184629 | ZoD 3/2006 | KOMPLETSERVIS, s.r.o | 35844876 | Nálepková 5, 90201 Pezinok, SK | údržba zdravotech. 12/2018 Pat. | 192.00 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 20184630 | zmluva o vykonaní servisu | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. 12/2018 Pat. | 386.68 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 20184631 | zmluva 852-OMT-96 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštovné 12/2018 Pr. | 2854.85 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 20184632 | 2180037 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | prečistenie kanalizácie Kol. | 88.94 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 20184633 | Z:200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | prirážka k stočnému k fa. 38349733 | 1134.28 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 20190030 | 1180085 | X-Systems s.r.o. | 44406126 | Němcovej 6, 04001 Košice, SK | OI-predplatné správy Worklist servra 1-12/19 Ma. | 1152.00 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 20190031 | 2190003 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - servítky Pat. | 245.95 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 20190032 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - ENTONOX Bo. | 225.00 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 20190034 | 2182402 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 1075.65 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 20190035 | 2182517 | ImuMed Sk, s.r.o. | 36683779 | S. Bíroša 657, 01401 Bytča, SK | materiál - plomba plastová Bo. Hotovosť | 305.76 | 11.01.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.