Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2018 | 201806368 | 11945-R-2018 | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 1021.00 | 15.01.2018 |
15.01.2018 | 201806369 | 2891734/2018 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 79.53 | 15.01.2018 |
15.01.2018 | 201806370 | 2891734/2018 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 2051.83 | 15.01.2018 |
15.01.2018 | 201806371 | 2863098/2018 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 1094.80 | 15.01.2018 |
15.01.2018 | 201806372 | 2884411/2018 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | LIEKY | 4422.29 | 15.01.2018 |
15.01.2018 | 201806373 | 2883444/2018 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 144.59 | 15.01.2018 |
15.01.2018 | 201806374 | 2882872/2018 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | LIEKY | 6514.41 | 15.01.2018 |
15.01.2018 | 201806375 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | LIEKY D K FA č. 201806374 | -1953.39 | 15.01.2018 | |
15.01.2018 | 201806376 | 2891088/2018,2856104/2018 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 84349.36 | 15.01.2018 |
15.01.2018 | 201840018 | VL/0257/18 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Verejná lekáreň | 231.84 | 15.01.2018 |
15.01.2018 | 201840019 | 0111OB01603,0110OB01588 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 15786.49 | 15.01.2018 |
15.01.2018 | 201840020 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | -3.18 | 15.01.2018 | |
12.01.2018 | 20173943 | Zmluva o spolupráci | Nemocnica svätého Michala, a.s | 44570783 | Satinského I.7770/1, 81108 Bratislava, SK | SAR-formuláre Uh. | 8.91 | 12.01.2018 |
12.01.2018 | 20173944 | Zod č. VF2G17-75010-S01, | VF, s.r.o. | 31442552 | M.R.Štefanika 9, 01001 Žilina, SK | sl-osobnej dozimetrie OMK-Zb. | 409.44 | 12.01.2018 |
12.01.2018 | 20173945 | zmluva o poskyt. tel. slu | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | materiál - telefóny OI-Ma | 54.00 | 12.01.2018 |
12.01.2018 | 20173946 | 2171844 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 137.04 | 12.01.2018 |
12.01.2018 | 20173947 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | PČ-vodné a stočné 1.7-31.12.2017 52,21 EUR | 0.00 | 12.01.2018 |
12.01.2018 | 20173948 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | prirážka k stočnému k fa. 37347482 | 1723.44 | 12.01.2018 |
12.01.2018 | 20173949 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | výmena poškod. ventilu ZKm. | 33.60 | 12.01.2018 |
12.01.2018 | 20180035 | 2180028 | OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava | 36192384 | Drobného 27, 84101 Bratislava, SK | materiál - kancelársky Km. Hotovosť | 423.78 | 12.01.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.