Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2018 | 20182972 | 2181534 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 151.20 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182973 | 2181355 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 218.40 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182974 | 2181630 | Ján Kysel st. a spol. UPMaRT Košice | 11992247 | Watsonova 57, 04001 Košice, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1198.80 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182975 | SZ 1801 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1586.76 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182976 | SZ č. 9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1479.31 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182977 | MED-0193/2014 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | Mlynské Nivy 43/A, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 7713.52 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182978 | 2181643 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 421.88 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182979 | zmluva | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | deratizácia Pr. | 84.00 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182980 | 2181482 | Ivana Badáňová - BUGO taxi | 50316681 | Sv. Cyrila a Metoda 2244/21A, 03861 Vrútky, SK | prevoz službukonajúcich zamestnancov LPS | 1440.80 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182981 | ZoD 185/2013 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz BIO odpadu Pr. | 76.46 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182982 | ZoD č. 1/2017 | ELASTIK-M, s.r.o. | 36001741 | Kollárova 5781, 03601 Martin, SK | pranie prádla, matracov 8/2018 Pr | 31138.50 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182983 | 2181657 | Ing. Vladimír Nechuta | 32658877 | Severná 15, 03601 Martin, SK | INV Vytýčenie oplotenia | 198.00 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182984 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 8/2018 Kol. | 26301.84 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182985 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | prirážka k stočnému 8/2018 Kol. | 231.83 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182986 | O180200169 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 79.44 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182987 | S170200553 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 2032.14 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182988 | 4180117 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | Zvolenská cesta 61, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 71.64 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182989 | 4180117 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | Zvolenská cesta 61, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 71.64 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182990 | 4180101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2698.16 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 20182991 | 4180101 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 878.98 | 07.09.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.