Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2018 | 20180686 | STH-61/18 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1338.62 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180687 | 2180291 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1369.32 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180688 | 2180227 | Ivana Budáňová - BUGO taxi | 50316681 | Sv. Cyrila a Metoda 2244/21A, 03861 Vrútky, SK | prevoz príslužobných pracovníkov Pr. | 1280.80 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180689 | zmluva 1574/2017 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 670.80 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180690 | zmluva 6300140880 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | plyn - opravný doklad k fa. 66000000500 | 1312.96 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180691 | zmluva 6300140880 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | plyn - opravný doklad 660000001402 | -1312.96 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180692 | S170200553 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu ZKm. | 1766.82 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180693 | 2180432 | HORVÁT servis, s.r.o. | 47644273 | Bánovská cesta 11, 01001 Žilina, SK | servis VZT Nov. | 203.94 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180694 | 4180019 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 2890.76 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180695 | 4180019 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 2439.96 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180696 | 4180002 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2717.58 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180697 | 4180002 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 679.03 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180698 | 4180007 | BARTOŠEK s. r. o. | 45663203 | Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK | potraviny | 1307.53 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180699 | 4180007 | BARTOŠEK s. r. o. | 45663203 | Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK | potraviny | 3348.01 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180700 | 4180004 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | Lieskova cesta 13, P.O.Box 174, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 846.13 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180701 | 4180004 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | Lieskova cesta 13, P.O.Box 174, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 615.73 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180702 | 4180004 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | Lieskova cesta 13, P.O.Box 174, 96001 Zvolen, SK | potraviny | -424.08 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180703 | 4180014 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 239.40 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180704 | 4180014 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 597.96 | 05.03.2018 |
05.03.2018 | 20180705 | 4180018 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 395.82 | 05.03.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.