Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2024 | 202450753 | 5333852 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 430.01 | 17.01.2025 |
27.12.2024 | 202450754 | 5346161,5353852 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 5744.70 | 17.01.2025 |
23.12.2024 | 20244983 | z 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 3172.26 | 30.12.2024 |
23.12.2024 | 20244984 | 2242230 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 54.00 | 30.12.2024 |
23.12.2024 | 20244985 | 2242312 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 191.05 | 30.12.2024 |
23.12.2024 | 20244986 | 2242371 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - misky Bo. | 156.40 | 30.12.2024 |
23.12.2024 | 20244987 | 2242353 | BEXTRON s.r.o. | 44696191 | Školská 2034/6, 92101 Piešťany, SK | materiál zdravot. Kv. | 992.69 | 30.12.2024 |
23.12.2024 | 20244988 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 100.80 | 30.12.2024 |
23.12.2024 | 20244989 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 2045.50 | 30.12.2024 |
23.12.2024 | 20244990 | pozvánka na seminár | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | Železničiarska 13, 81104 Bratislava, SK | seminár Stav príáspevkov na rekreáciu zam. Zuber. | 96.00 | 30.12.2024 |
23.12.2024 | 20244991 | 1240006 | KUBICOMP s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45, 03601 Martin, SK | OI-oprava VT - notebook, monitor, tlačiareň | 1395.60 | 17.01.2025 |
23.12.2024 | 20244992 | 2242238 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál zdravot. Ďub. | 145.25 | 30.12.2024 |
23.12.2024 | 20244993 | Z 267/2023 | Autoservis AJETO, s.r.o. | 36429261 | Mokraď 12, 03861 Vrútky, SK | oprava vozového parku Doprava | 13066.49 | 17.01.2025 |
23.12.2024 | 20244994 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 504.99 | 30.12.2024 |
23.12.2024 | 20244995 | 2242293 | SADZA s.r.o. | 56007922 | Legionárska 231/21, 01001 Žilina, SK | čistenie komínov Pr. | 378.35 | 30.12.2024 |
23.12.2024 | 20244996 | 2241253 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech Šim. | 75.98 | 30.12.2024 |
23.12.2024 | 20244997 | 2240249 | ANTES GM, spol. s r.o. | 36294781 | Jilemnického 25, 91101 Trenčín, SK | kontrola EPS a HSP Beca. | 5224.20 | 30.12.2024 |
23.12.2024 | 20244998 | KZ 250/2024 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 696.64 | 30.12.2024 |
23.12.2024 | 20244999 | KZ 250/2024 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2335.27 | 30.12.2024 |
23.12.2024 | 20245000 | KZ 806/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 41.62 | 30.12.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.