Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 20252164 | zmluva 423/2024 | SYTIQ a. s. | 52286843 | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava, SK | INV NN POO stavebné práce | 10318797.00 | 19.06.2025 |
12.06.2025 | 20252165 | Klinická biochémia s.r.o. | 36406554 | V. Spanyola 47A, 01001 Žilina, SK | LPS - vyšetrenie vzoriek 5/2025 | 299.24 | 19.06.2025 | |
12.06.2025 | 20252166 | 2250099 | Lekár, a.s. Bratislava | 35947349 | Dobšinského 12, 81105 Bratislava, SK | LPS-spracovanie dát v kalendári vzdel.podujatí | 25.65 | 19.06.2025 |
12.06.2025 | 20252167 | zmluva 483/2024 | DD-PRAKTIK s.r.o. | 47241951 | MUDr. Dubcová Dajana, 03601 Martin, SK | APS-LPS 5/2025 | 132.00 | 19.06.2025 |
12.06.2025 | 20252168 | zmluva 486/2024 | GP ambulance, s.r.o. | 47209721 | ul. Československej armády 3, 03601 Martin, SK | APS-LPS 5/2025 | 492.00 | 19.06.2025 |
12.06.2025 | 20252169 | zmluva 491/2024 | Martinská poliklinika, s.r.o. | 36405418 | Československej armády 3, 03601 Martin, SK | APS-LPS 5/2025 | 135.00 | 19.06.2025 |
12.06.2025 | 20252170 | 1240012 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava, SK | OI-prenájom softverových modulov DRG Groupera 5/25 | 332.62 | 19.06.2025 |
12.06.2025 | 20252171 | 4250022 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Štúrova 60/110, 94901 Nitra, SK | potraviny | 1321.48 | 19.06.2025 |
12.06.2025 | 20252172 | 4250022 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Štúrova 60/110, 94901 Nitra, SK | potraviny | 4586.95 | 19.06.2025 |
12.06.2025 | 20252173 | KZ 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 364.95 | 19.06.2025 |
12.06.2025 | 20252174 | KZ 886/2024, 984/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 2940.87 | 19.06.2025 |
12.06.2025 | 20252175 | KZ 886/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 67.73 | 19.06.2025 |
12.06.2025 | 20252176 | 4250028 | LUNYS, s.r.o., Poprad | 36472549 | Vodárenská 38, 05801 Poprad, SK | potraviny | 340.12 | 19.06.2025 |
12.06.2025 | 20252177 | 2242084 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Kv. | 537.51 | 19.06.2025 |
12.06.2025 | 20252178 | 2250739 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Kv. | 261.73 | 19.06.2025 |
12.06.2025 | 20252179 | 2250667 | HSC Medical, s.r.o. | 35906570 | Tranovského 29, 84102 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kv. | 568.48 | 19.06.2025 |
12.06.2025 | 20252180 | 2250993 | EMD s. r. o. | 44378726 | Svätoplukova 30, 82108 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kv. | 2380.05 | 19.06.2025 |
12.06.2025 | 20252181 | 2250893 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | Račianska 72, 83102 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kv. | 1416.55 | 19.06.2025 |
12.06.2025 | 20252182 | 2250789 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové prevody 5/2025 | 4953.20 | 19.06.2025 |
12.06.2025 | 20252183 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 140.13 | 19.06.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.