Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2015 | 201508831 | 195/2015 | RANDOX, s.r.o. | 35743816 | Vilová 2, 85101 Bratislava, SK | Diagnostiká | 1496.25 | 10.04.2015 |
10.04.2015 | 201508832 | 1990041/2015 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Lieky | 393.58 | 10.04.2015 |
09.04.2015 | 20150870 | BASCO SK s.r.o. | 34140328 | Šenkvická cesta 14/K/4636, 90201 Pezinok, SK | skonto za skorú úhradu fak. | -974.80 | 09.04.2015 | |
09.04.2015 | 20150871 | BASCO SK s.r.o. | 34140328 | Šenkvická cesta 14/K/4636, 90201 Pezinok, SK | INV dobropis k fa 3248/15 skonto | -1086.64 | 09.04.2015 | |
09.04.2015 | 20150872 | BASCO SK s.r.o. | 34140328 | Šenkvická cesta 14/K/4636, 90201 Pezinok, SK | skonto za skorú úhradu fak. | -29.82 | 09.04.2015 | |
09.04.2015 | 20150873 | Kolektívna zmluva zo dňa | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | Kollarova 2, 03659 Martin, SK | SF-príspevok na hl.jedlo 3/15 Vr | 3335.86 | 09.04.2015 |
09.04.2015 | 20150874 | Kolektívna zmluva zo dňa | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | Kollarova 2, 03659 Martin, SK | SF-príspevok na hl.jedlo 3/15 Vr | 25.52 | 09.04.2015 |
09.04.2015 | 20150875 | 0220613 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | tel. hovory 3/2015 OI Ma | 5495.51 | 09.04.2015 |
09.04.2015 | 20150876 | 1150011 | ASIX, s.r.o. | 36416959 | Stárkova 18, 01001 Žilina, SK | OI-servis serveru 3/15 Ma | 216.00 | 09.04.2015 |
09.04.2015 | 20150877 | ZoD 2G14-3005-10-SO1 | VF, s.r.o. | 31442552 | M.R.Štefanika 9, 01001 Žilina, SK | sl. osobnej dozimetrie 3/15 Zb. | 333.48 | 09.04.2015 |
09.04.2015 | 20150878 | 21500477 | Servis Nástrojov Bohuš Pakan Bratislava | 11676345 | Bencúrova 34, 82104 Bratislava, SK | materiál - zdravot. Na | 83.00 | 09.04.2015 |
09.04.2015 | 20150879 | servisná zmluva | MAQUET Slovakia s.r.o. | 47839872 | Pribinova 25, 81109 Bratislava, SK | materiál - akumulátor Pa | 428.45 | 09.04.2015 |
09.04.2015 | 20150880 | 2150511 | COLORLAK SK, s.r.o. | 36254487 | Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál - farby a štetce Vas | 516.48 | 09.04.2015 |
09.04.2015 | 20150881 | KZ 351-352/2013 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál Conoxia Vas | 686.08 | 09.04.2015 |
09.04.2015 | 20150882 | KZ 351-352/2013 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyny Vas | 72.00 | 09.04.2015 |
09.04.2015 | 20150883 | KZ 351-352/2013 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | nájomné pev. zv. Vas | 5738.14 | 09.04.2015 |
09.04.2015 | 20150884 | 2150484 | MARCONI, s.r.o. | 45327700 | Kozmonautov 35, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Na | 100.45 | 09.04.2015 |
09.04.2015 | 20150885 | 2150452 | VOLZ Filters SK s. r. o. | 45560234 | Československej armády 10121/3, 03601 Martin, SK | materiál - filtre Za | 392.92 | 09.04.2015 |
09.04.2015 | 20150886 | 2150452 | VOLZ Filters SK s. r. o. | 45560234 | Československej armády 10121/3, 03601 Martin, SK | materiál - filtre Za | 80.38 | 09.04.2015 |
09.04.2015 | 20150887 | 2150414 | ČECHOVO, s.r.o. | 46186484 | Námestie slobody 39, 08301 Sabinov, SK | materiál - stolík k lôžku Na | 324.00 | 09.04.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.