Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2014 | 201407747 | ZL/151/2014 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 959.48 | 06.03.2014 |
06.03.2014 | 201407748 | Z/183/2014 | Panep s.r.o. | 25550250 | Brněnská 1246, 66501 , SK | ŠZM | 369.13 | 06.03.2014 |
06.03.2014 | 201407749 | Z/254/2014 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 1952.93 | 06.03.2014 |
06.03.2014 | 201407750 | 1666421/2014 | PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. | 36631957 | Azalková 48, 97401 Banská Bystrica, SK | Lieky | 168.00 | 06.03.2014 |
05.03.2014 | 20140500 | 2140430 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | Práce a mzdy bez chýb ... OĽZ-Ko | 58.00 | 05.03.2014 |
05.03.2014 | 20140501 | Kolektívna zmluva z 25.2. | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | Kollarova 2, 03659 Martin, SK | SF-príspevok na jedlo 2/14 Ko | 22.44 | 05.03.2014 |
05.03.2014 | 20140502 | 2132000 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na | 2394.58 | 05.03.2014 |
05.03.2014 | 20140503 | 2140285 | Medist, s.r.o. | 36168513 | Petrušovského 455/4, 06601 Humenné, SK | materiál zdravot. Na | 81.72 | 05.03.2014 |
05.03.2014 | 20140504 | 2140188, 2140232, 2140189 | Jozef Budiský BKL ELEKTRO | 10961691 | Pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál - elektro Vas dobropis 505/2014 | 2074.87 | 05.03.2014 |
05.03.2014 | 20140505 | Jozef Budiský BKL ELEKTRO | 10961691 | Pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál - elektro Vas faktúra 504/2014 | -215.72 | 05.03.2014 | |
05.03.2014 | 20140506 | 2140299 | MSM SLOVAKIA s.r.o. | 31440479 | Lesná 880, 90851 Holíč, SK | materiál - návleky, pokrývka hlavy Km | 99.60 | 05.03.2014 |
05.03.2014 | 20140507 | 2140287 | Ing. Petra Spišáková - Majster Papier | 46340998 | Kvetná 861/1, 90042 Dunajská Lužná, SK | materiál - zdravot. Na | 691.20 | 05.03.2014 |
05.03.2014 | 20140508 | 2140298 | Panep s.r.o. | 25550250 | Brněnská 1246, 66501 , SK | materiál zdravot. Na | 268.45 | 05.03.2014 |
05.03.2014 | 20140509 | 2140300 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | J.Bottu 2, 91701 Trnava, SK | materiál - chir. čiapky Na | 349.24 | 05.03.2014 |
05.03.2014 | 20140510 | 2140292 | Autoservis AJETO, s.r.o. | 36429261 | Mokraď 12, 03861 Vrútky, SK | oprava MT-210AS Dop. | 1538.15 | 05.03.2014 |
05.03.2014 | 20140511 | 2140205 | KP plus, s.r.o | 36475025 | MUDr. Alexandra 23, 06001 Kežmarok, SK | materiál - kancelársky Km | 298.70 | 05.03.2014 |
05.03.2014 | 20140512 | zmluva o poskyt.tel.služi | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | OI-telefón 2/2014 | 1081.56 | 05.03.2014 |
05.03.2014 | 20140513 | 2140225 | Dagmar Rovňanová NODAR | 10950389 | K.Kmeťku 3150/2, 01008 Žilina, SK | pečiatky Ja | 22.60 | 05.03.2014 |
05.03.2014 | 20140514 | 2140229 | ELASTIK-M, s.r.o. | 36001741 | Kollárova 5781, 03601 Martin, SK | pranie prádla Pr. | 14188.74 | 05.03.2014 |
05.03.2014 | 20140515 | 2140064 | MEDIOX s.r.o. | 31416225 | Horná Streda 64, 91624 Horná Streda, SK | oprava zdravot. tech. Pat. | 451.20 | 05.03.2014 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.